Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2341
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBJ2022/159 | zber údajov a dát potrebných na vypracovanie Výročnej správy o stave drogovej problematiky na Slovensku. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NELEGÁL | 36107824 | 170,00 € | 04.04.2022 | 25.05.2022 | Objednávka | |||||
OBJ2022/161 | zber údajov a dát potrebných na vypracovanie Výročnej správy o stave drogovej problematiky na Slovensku. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ROAD, nezisková organizácia | 31821022 | 170,00 € | 04.04.2022 | 25.05.2022 | Objednávka | |||||
OBJ2022/164 | zber údajov a dát potrebných na vypracovanie Výročnej správy o stave drogovej problematiky na Slovensku. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Z - NÁVRAT centrum n. o. | 37905929 | 170,00 € | 04.04.2022 | 25.05.2022 | Objednávka | |||||
OBJ2022/165 | zber údajov a dát potrebných na vypracovanie Výročnej správy o stave drogovej problematiky na Slovensku. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TEEN CHALLENGE SLOVAKIA n.o. | 37986856 | 170,00 € | 04.04.2022 | 25.05.2022 | Objednávka | |||||
OBJ2022/149 | zabezpečenie prekladu materiálu zo SJ do NJ ( 13 NS) v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 ( OZMVEÚ ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 514,80 € | 04.04.2022 | 25.05.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2022/162 | zber údajov a dát potrebných na vypracovanie Výročnej správy o stave drogovej problematiky na Slovensku. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Občianske združenie " V I C T U S" | 45024189 | 170,00 € | 04.04.2022 | 25.05.2022 | Objednávka | |||||
OBJ2022/168 | Nákup umývačky riadu pre potreby sekretariátu GTSÚ MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | High Supplier s.r.o. | 53656326 | 285,70 € | 04.04.2022 | 25.05.2022 | Objednávka | |||||
OBJ2022/151 | zber údajov a dát potrebných na vypracovanie Výročnej správy o stave drogovej problematiky na Slovensku. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum pre deti a rodiny Adam | 31769411 | 170,00 € | 04.04.2022 | 25.05.2022 | Objednávka | |||||
OBJ2022/152 | zber údajov a dát potrebných na vypracovanie Výročnej správy o stave drogovej problematiky na Slovensku. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | COR centrum n.o. | 31908837 | 170,00 € | 04.04.2022 | 25.05.2022 | Objednávka | |||||
OBJ2022/153 | zber údajov a dát potrebných na vypracovanie Výročnej správy o stave drogovej problematiky na Slovensku. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ReSocia, n. o. | 35581727 | 170,00 € | 04.04.2022 | 25.05.2022 | Objednávka | |||||
OBJ2022/154 | zber údajov a dát potrebných na vypracovanie Výročnej správy o stave drogovej problematiky na Slovensku. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gréckokatolícka charita Prešov | 35514388 | 170,00 € | 04.04.2022 | 25.05.2022 | Objednávka | |||||
OBJ2022/155 | zber údajov a dát potrebných na vypracovanie Výročnej správy o stave drogovej problematiky na Slovensku. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Komunita - Ľudovítov n.o. | 36096725 | 170,00 € | 04.04.2022 | 25.05.2022 | Objednávka | |||||
202210343 | umývačka riadu BOSCH | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | High Supplier s.r.o. | 53656326 | 285,70 € | 04.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
202210358 | nájom garáže UNBA 4/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 383,79 € | 04.04.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
202210373 | vodné stočné 3/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 358,02 € | 02.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
OBJ2022/148 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2022777_Z ( ZML. č. 203/2022 ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 830,40 € | 01.04.2022 | 25.05.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
202210303 | Čistiace a upratovacie práce 3/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 1 309,00 € | 01.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
202210307 | pravidelná mes. prehliadka EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 48,00 € | 01.04.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
202210308 | pravidelná mes. prehliadka CCTV | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 540,00 € | 01.04.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
202210315 | zabezp. funkčnej prevádzky inf. systému | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 2 389,97 € | 01.04.2022 | 17.05.2022 | Faktúra |