Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2341
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202210371 | Spravodajský servis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 11.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
202210380 | nákup pneumatík | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AZ pneu s. r. o. | 44912951 | 606,00 € | 11.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
202210385 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 207,60 € | 11.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
202210386 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 622,80 € | 11.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
202210375 | údržba Asseco SPIN Health 4/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 641,60 € | 11.04.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
202210396 | čistenie odpadových vôd EUROVALLEY- C 3/22 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 3,98 € | 11.04.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
202210397 | pitná voda EUROVALLEY- C 3/22 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 4,18 € | 11.04.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
202210398 | kanalizácia EUROVALLEY- C 3/22 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 178,06 € | 11.04.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
202210379 | nákup HW zaiadení | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 53 705,47 € | 11.04.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
202210369 | hyg. baíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky | 17336112 | 82,55 € | 11.04.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
OBJ2022/175 | Nákup letných pneumatík pre služobné vozidlo MZ SR BL130SZ ( 4 ks ) na základe internetového cenového prieskumu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AZ pneu s. r. o. | 44912951 | 610,00 € | 08.04.2022 | 25.05.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
202210384 | výkopové práce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TRITON Závodná s.r.o. | 47738600 | 896,40 € | 08.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
202210415 | Lotus notes 2.štvrťrok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 478,01 € | 08.04.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
OBJ2022/172 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20222766_Z ( 386/2022) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 5 682,50 € | 07.04.2022 | 25.05.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2022/170 | Zbierka zákonov SR, ročník 2022- 2. preddavok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 720,00 € | 07.04.2022 | 25.05.2022 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2022/173 | čistiace a hygienické potreby pre MZ SR na základe Rámcovej dohody Z202113727_Z ( ZML č. 1171/2021) podľa prílohy z dodaním na Bárdošová 2 Bratislava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 463,68 € | 07.04.2022 | 25.05.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2022/174 | zabezpečenie strážnej služby v objekte Malacky od 8.4.2022 na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 11 914,56 € | 07.04.2022 | 25.05.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2022/171 | zabezpečenie ubytovania v zariadení " Chata Thermal House"od 7.4.2022 na 15 dní z dôvodu pracovnej cesty koordinátorky MZ SR Mgr. Anny Vajdovej ( krízový štáb - vojna Ukrajina ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mgr.Ivor Kundrik | 42342988 | 1 950,00 € | 07.04.2022 | 25.05.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
202210366 | licencie Veem backup | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IT Enter s. r. o. | 47634642 | 28 990,80 € | 07.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
202210368 | UBYTOVANIE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mgr.Ivor Kundrik | 42342988 | 798,00 € | 07.04.2022 | 07.06.2022 | Faktúra |