Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2341

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OBJ2022/197 1 x letenka Viedeň - Brusel 03.05.2022 - 7:20 - 9:05 1 x letenka Brusel - Viedeň 04.05.2022 - 20:00 - 21:40 mená cestujúcich: Debnárová Eva Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 676,00 € 26.04.2022 24.05.2022 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2022/198 1 x letenka Viedeň - Lisabon 09.05.2022 - 19:55 - 22:30 1 x letenka Lisabon - Viedeň 13.05.2022 - 14:40 - 19:05 mená cestujúcich: Felcanová Michaela Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 742,00 € 26.04.2022 24.05.2022 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2022/199 jeden prístup do systému www.judikatúry.info- balíček KOMPLET na jeden rok od 01.05.2022 pre odbor právny - e-mail: klaudia.bozikova@health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EUROGENIUS GROUP s.r.o. 36517577 790,00 € 26.04.2022 24.05.2022 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
202210412 kanc. papier Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Gerši Peter Ing. - GC Tech. 36880574 1 104,00 € 26.04.2022 03.06.2022 Faktúra
202210433 prenájom rohoží 4/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 218,18 € 26.04.2022 10.06.2022 Faktúra
202210419 distribucia hyg. balickov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 00610577 66,10 € 26.04.2022 14.06.2022 Faktúra
202210463 vyprac. projekt. dokumentácie DÚH Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SYTELI, s.r.o. 36173975 78 000,00 € 26.04.2022 18.06.2022 Faktúra
OBJ2022/193 výmena a uskladnenie pneumatík na služobnom vozidle MZ SR Volkswagen Passat BT 097EL ČZ OB047268 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 75,88 € 25.04.2022 24.05.2022 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2022/194 dodávka kancelárskeho papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20221950_Z (373/2022) pre MZ SR, Limbová 2, Bratislava Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Gerši Peter Ing. - GC Tech. 36880574 1 104,00 € 25.04.2022 24.05.2022 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
202210407 kancelárske potreby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 225,61 € 25.04.2022 03.06.2022 Faktúra
202220217 školenie Jazyk SQL Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ICT Pro s.r.o. 46971441 448,20 € 25.04.2022 10.06.2022 Faktúra
202210405 podpora softvéru- 4/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Whitestein Technologies, s.r.o. 35717360 1 070,68 € 25.04.2022 10.06.2022 Faktúra
202210408 Hosp. noviny inzercia Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Mafra Slovakia, a.s. 51904446 273,60 € 25.04.2022 10.06.2022 Faktúra
202210409 denník SME - inzerát Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Petit Press, a.s. 35790253 63,41 € 25.04.2022 10.06.2022 Faktúra
202240002 zaslanie výkazu 2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ROAD, nezisková organizácia 31821022 170,00 € 25.04.2022 17.06.2022 Faktúra
OBJ2022/192 zabezpečenie ubytovania v zariadení " Chata Thermal House" od 22.4.2022 na 7 dní z dôvodu pracovnej cesty koordinátora MZ SR Mgr. Dávod Smolka ( krízový štáb - vojna Ukrajina ) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Mgr.Ivor Kundrik 42342988 910,00 € 22.04.2022 20.05.2022 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
202210420 balík služieb na portáli profesia Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Profesia, spol. s r.o. 35800861 718,80 € 22.04.2022 15.06.2022 Faktúra
202210394 čistiace a hygienické potreby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 33768897 463,68 € 21.04.2022 03.06.2022 Faktúra
202210406 Tonery Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 2 002,80 € 21.04.2022 03.06.2022 Faktúra
202210404 Online seminár MS Excel 2 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PROEKO s.r.o. 35900831 237,00 € 21.04.2022 16.06.2022 Faktúra