Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2341

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202210531 dodávka hygienických balíčkov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka 47719150 21 925,92 € 29.04.2022 28.07.2022 Faktúra
202210752 dodávka hygienických balíčkov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka 47719150 93 377,94 € 29.04.2022 25.08.2022 Faktúra
OBJ2022/203 zabezbečenie webhostingových služieb a serveru CLOUDPRO na 3 mesiace pre webovú stránku slovenskoproticovidu.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 VNET a.s. 35845007 748,08 € 28.04.2022 27.05.2022 Objednávka
OBJ2022/200 dodanie vizitiek- jednostranné 50ks Ing. Lukáš Sekeslký, PhD. v zmysle Rámcovej dohody č. 1023/2021 podľa prílohy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 20,40 € 28.04.2022 27.05.2022 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2022/201 zabezpečenie prekladu materiálu zo slovenského jazyka do ukrajinského jazyka ( 2 NS) v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 ( OZMVEÚ) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 52,80 € 28.04.2022 27.05.2022 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2022/204 realizácia celoslovenského reprezentatívneho omnibusovéhi výskumu " Užívanie a zneužívanie psychotropných liekov v populácii SR" na základe cenovej ponuky. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AKO, s.r.o. 35863781 5 454,00 € 28.04.2022 27.05.2022 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2022/202 zabezpečenie telekomunikačných služieb od 1.5.2022 do doby ukončenia verejného obstarávania na telekomunikačné služby pre MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 9 900,00 € 28.04.2022 27.05.2022 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
202210413 doplnenie kamery,video vratnika a čítačky kariet Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 2 182,08 € 28.04.2022 03.06.2022 Faktúra
202210461 školenie ZZ 2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EKON - perfekt s.r.o. 31394434 84,00 € 28.04.2022 09.06.2022 Faktúra
202210422 školenie Human Klasik Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 HOUR, spol. s r.o. 31586163 210,60 € 28.04.2022 14.06.2022 Faktúra
202210392 distribucia lekárne Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 26 660,92 € 28.04.2022 18.06.2022 Faktúra
202210393 distribucia lieky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 270 065,69 € 28.04.2022 18.06.2022 Faktúra
202210436 UBYTOVANIE Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Mgr.Ivor Kundrik 42342988 798,00 € 28.04.2022 21.06.2022 Faktúra
202210411 výmena a uskladnenie pneumatík Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 75,88 € 27.04.2022 02.06.2022 Faktúra
202210421 Tonery Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 777,60 € 27.04.2022 10.06.2022 Faktúra
202210449 Letenka Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 742,00 € 27.04.2022 15.06.2022 Faktúra
202210440 náklady za let Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 11 760,82 € 27.04.2022 09.08.2022 Faktúra
202220234 dodanie vakcín Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AstraZeneca AB(publ) SE5560117482 451 080,00 € 27.04.2022 26.10.2022 Faktúra
OBJ2022/195 zabezpečenie cateringu počas pracovného obeda ministra zdravotníctva SR s ministrom zdravotníctva ČR dňa 2.5.2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Správa účelových zariadení 30806101 1 200,00 € 26.04.2022 24.05.2022 Objednávka
OBJ2022/196 tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2022777_Z ( ZML. č. 203/2022 ) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 777,60 € 26.04.2022 24.05.2022 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka