Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2341

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OBJ2022/280 tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2022777_Z ( ZML. č. 203/2022 ) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 2 376,00 € 02.06.2022 15.08.2022 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2022/276 1 x letenka Viedeň – Brusel 07.06.2022 7:20-09:05 hod 1 x letenka Brusel - Viedeň 07.06.2022 15:40-17:20 hod v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 314/2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 983,00 € 02.06.2022 15.08.2022 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
202210622 transakcie firemných kariet Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Diners Club CS, s.r.o. 35757086 1 225,41 € 02.06.2022 26.07.2022 Faktúra
202210641 koš na triedený odpad Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 B2B Partner s. r. o. 44413467 4 134,30 € 02.06.2022 29.07.2022 Faktúra
202210642 koš na triedený odpad Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 B2B Partner s. r. o. 44413467 459,37 € 02.06.2022 29.07.2022 Faktúra
OBJ2022/275 hlavičkový papier podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody č. 1023/2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 798,00 € 01.06.2022 15.08.2022 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
202210554 prenájom Bárdošová 6/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LUXE plus s.r.o. 53606311 37 888,99 € 01.06.2022 14.07.2022 Faktúra
202210569 dodávka elektriny 6/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 15 373,24 € 01.06.2022 14.07.2022 Faktúra
202210570 dodávka plynu 6/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 10 020,66 € 01.06.2022 14.07.2022 Faktúra
202210550 slovenskoproticovidu.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 VNET a.s. 35845007 156,30 € 01.06.2022 15.07.2022 Faktúra
202210573 telekom. služby 5/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 378,55 € 01.06.2022 16.07.2022 Faktúra
202210574 telekom. služby 5/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 34,06 € 01.06.2022 16.07.2022 Faktúra
202210575 telekom. služby 5/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 243,85 € 01.06.2022 16.07.2022 Faktúra
202210576 telekom. služby 5/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 995,16 € 01.06.2022 16.07.2022 Faktúra
202210577 telekom. služby 5/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 120,41 € 01.06.2022 16.07.2022 Faktúra
202210578 telekom. služby 5/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 495,86 € 01.06.2022 16.07.2022 Faktúra
202210580 telekom. služby 5/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 388,96 € 01.06.2022 16.07.2022 Faktúra
202210589 Dodávka pitnej vody- Bárdošová 2 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 128,11 € 01.06.2022 20.07.2022 Faktúra
202210590 Dodávka pitnej vody - Limbová 2 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 574,56 € 01.06.2022 20.07.2022 Faktúra
202210611 vodné stočné 5/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 799,39 € 01.06.2022 20.07.2022 Faktúra