Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2341
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBJ2022/280 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2022777_Z ( ZML. č. 203/2022 ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 376,00 € | 02.06.2022 | 15.08.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2022/276 | 1 x letenka Viedeň – Brusel 07.06.2022 7:20-09:05 hod 1 x letenka Brusel - Viedeň 07.06.2022 15:40-17:20 hod v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 314/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 983,00 € | 02.06.2022 | 15.08.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
202210622 | transakcie firemných kariet | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Diners Club CS, s.r.o. | 35757086 | 1 225,41 € | 02.06.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
202210641 | koš na triedený odpad | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 4 134,30 € | 02.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
202210642 | koš na triedený odpad | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 459,37 € | 02.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
OBJ2022/275 | hlavičkový papier podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody č. 1023/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 798,00 € | 01.06.2022 | 15.08.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
202210554 | prenájom Bárdošová 6/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 37 888,99 € | 01.06.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
202210569 | dodávka elektriny 6/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 15 373,24 € | 01.06.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
202210570 | dodávka plynu 6/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 10 020,66 € | 01.06.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
202210550 | slovenskoproticovidu.sk | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | VNET a.s. | 35845007 | 156,30 € | 01.06.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
202210573 | telekom. služby 5/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 378,55 € | 01.06.2022 | 16.07.2022 | Faktúra | |||||
202210574 | telekom. služby 5/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,06 € | 01.06.2022 | 16.07.2022 | Faktúra | |||||
202210575 | telekom. služby 5/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 243,85 € | 01.06.2022 | 16.07.2022 | Faktúra | |||||
202210576 | telekom. služby 5/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 995,16 € | 01.06.2022 | 16.07.2022 | Faktúra | |||||
202210577 | telekom. služby 5/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,41 € | 01.06.2022 | 16.07.2022 | Faktúra | |||||
202210578 | telekom. služby 5/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 495,86 € | 01.06.2022 | 16.07.2022 | Faktúra | |||||
202210580 | telekom. služby 5/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 388,96 € | 01.06.2022 | 16.07.2022 | Faktúra | |||||
202210589 | Dodávka pitnej vody- Bárdošová 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 128,11 € | 01.06.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
202210590 | Dodávka pitnej vody - Limbová 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 574,56 € | 01.06.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
202210611 | vodné stočné 5/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 799,39 € | 01.06.2022 | 20.07.2022 | Faktúra |