Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2341

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202210659 výmena pneu služ. vozidla Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 72,37 € 09.06.2022 29.07.2022 Faktúra
202210666 technická podpora 6/2022 Asseco SPIN Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Asseco Solutions, a.s. 00602311 1 641,60 € 09.06.2022 29.07.2022 Faktúra
202211411 Technik PO 5/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Marci Anton Ing.-HAPOSIS 17683602 200,00 € 09.06.2022 20.01.2023 Faktúra
OBJ2022/285 výmena a uskladnenie pneumatík na služobnom vozidle MZ SR Škoda Octavia BL256NS ČZ OB048226 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 72,37 € 08.06.2022 15.08.2022 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2022/287 Nákup chladničky pre potreby sekretariátu SSMŠZPFKPO MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 NAY a.s. 35739487 199,00 € 08.06.2022 15.08.2022 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2022/284 zabezpečenie prekladu zmlúv do SJ pre OMVZEÚ v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 2 040,00 € 08.06.2022 15.08.2022 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2022/286 Zabezpečenie vývozu neupotrebiteľného majetku (látkové kreslá, stoličky a iné) na následnú likvidáciu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 STU company s.r.o. 46127101 780,00 € 08.06.2022 15.08.2022 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
202210605 vyúčtovanie 5/2022 Bárdošova Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LUXE plus s.r.o. 53606311 5 078,85 € 08.06.2022 28.07.2022 Faktúra
202210626 Online seminár Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Centrum účelových zariadení 42137004 50,00 € 08.06.2022 29.07.2022 Faktúra
202210658 tlmočnícke služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 240,00 € 08.06.2022 29.07.2022 Faktúra
202210623 distribucia ambul. lekári Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 8 120,66 € 08.06.2022 09.08.2022 Faktúra
202210624 distribucia lieky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 62 106,28 € 08.06.2022 09.08.2022 Faktúra
202210617 Spravodajský servis Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 960,00 € 08.06.2022 13.08.2022 Faktúra
202210625 distribucia vakcín Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 12 765,29 € 08.06.2022 16.08.2022 Faktúra
202210596 Tonery Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 1 684,80 € 07.06.2022 22.07.2022 Faktúra
202210615 spolufinancovanie MULTISPORT Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 2 640,00 € 07.06.2022 22.07.2022 Faktúra
202210654 čistenie odp. vôd EUROVALLEY- C 5/22 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SEZAKO Trnava, s.r.o. 36263800 3,98 € 07.06.2022 29.07.2022 Faktúra
202210655 pitná voda EUROVALLEY- C 5/22 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SEZAKO Trnava, s.r.o. 36263800 4,18 € 07.06.2022 29.07.2022 Faktúra
202210656 čistiace a hygienické potreby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 33768897 615,46 € 07.06.2022 29.07.2022 Faktúra
202210602 letenky SESTÁK Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 1 196,00 € 07.06.2022 16.08.2022 Faktúra