Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2341

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202210736 nákup stravných lístkov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 2 384,77 € 06.07.2022 24.08.2022 Faktúra
202210743 kategorizácia SLA 6/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Disig, a.s. 35975946 6 000,00 € 06.07.2022 26.08.2022 Faktúra
202210702 Technik PO 6/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Marci Anton Ing.-HAPOSIS 17683602 200,00 € 05.07.2022 16.08.2022 Faktúra
202210745 prekladateľské sluby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 312,00 € 05.07.2022 24.08.2022 Faktúra
202210704 zabezpečenie prevádzky IS 2.Q/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Resulta, s.r.o. 31340121 2 389,97 € 04.07.2022 13.08.2022 Faktúra
202210716 distr. hygien. balíčkov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 00610381 58,46 € 04.07.2022 17.08.2022 Faktúra
202210717 hlasové služby 7/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SWAN, a.s. 47258314 2 478,61 € 04.07.2022 19.08.2022 Faktúra
202210729 prekladateľské sluby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 1 752,00 € 04.07.2022 19.08.2022 Faktúra
202210710 exteriérová a interiérové práce Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Jaroslav Bílek 50742531 1 479,00 € 03.07.2022 11.08.2022 Faktúra
202210751 transakcie firemných kariet Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Diners Club CS, s.r.o. 35757086 533,40 € 02.07.2022 19.08.2022 Faktúra
202210688 telekom. služby 6/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 386,26 € 01.07.2022 13.08.2022 Faktúra
202210690 telekom. služby 6/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 432,29 € 01.07.2022 13.08.2022 Faktúra
202210692 telekom. služby 6/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 260,70 € 01.07.2022 13.08.2022 Faktúra
202210693 telekom. služby 6/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 33,00 € 01.07.2022 13.08.2022 Faktúra
202210694 telekom. služby 6/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 204,62 € 01.07.2022 13.08.2022 Faktúra
202210700 Dodávka pitnej vody- Bárdošová 2 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 166,56 € 01.07.2022 13.08.2022 Faktúra
202210701 Dodávka pitnej vody - Limbová 2 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 538,56 € 01.07.2022 13.08.2022 Faktúra
202210711 ubytovacie služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 4 650,00 € 01.07.2022 17.08.2022 Faktúra
202210675 telekom. služby 6/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 689,50 € 01.07.2022 19.08.2022 Faktúra
202210676 telekom. služby 6/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 121,50 € 01.07.2022 19.08.2022 Faktúra