Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2341

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202210832 asanácia objektov Dú Kremnica Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Point design s.r.o. 50286561 10 800,00 € 15.07.2022 09.09.2022 Faktúra
202210746 Licencie inventura, implementácia Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Asseco Solutions, a.s. 00602311 9 765,60 € 15.07.2022 23.09.2022 Faktúra
202220237 dodanie vakcín Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Novavax CZ A.S. NL826384419B01 619 424,31 € 15.07.2022 28.10.2022 Faktúra
OBJ2022/347 tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2022777_Z ( ZML. č. 203/2022 ) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 3 787,20 € 14.07.2022 12.08.2022 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2022/348 Nastavenie zóny snímania bezpečnostnej kamery na budove MZ SR na základe cenového prieskumu a cenovej ponuky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 366,00 € 14.07.2022 12.08.2022 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2022/349 hlavičkový papier podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody č. 1023/2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 534,00 € 14.07.2022 12.08.2022 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2022/350 zabezpečenie ubytovania v ÚZ Bôrik pre 2 osoby od 7/2022 do 12/2022 paušálne Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 4 980,00 € 14.07.2022 12.08.2022 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
202210724 podiel nakladov 6/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 600,16 € 14.07.2022 19.08.2022 Faktúra
202210769 letenky RIMBALOVÁ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 319,00 € 14.07.2022 02.09.2022 Faktúra
202210753 čistiace a hygienické potreby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 33768897 1 848,71 € 14.07.2022 07.09.2022 Faktúra
202210770 čistiace a hygienické potreby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 33768897 804,96 € 14.07.2022 07.09.2022 Faktúra
202210771 Automatický kávovar Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Alex & Arthur, s r. o. 52469531 1 595,00 € 14.07.2022 07.09.2022 Faktúra
OBJ2022/344 preventívna prehliadka a údržba pre zabezpečenie akcieschopnosti požiarneho uzáveru na protipožiarnych dverách (4ks suterén) v budove MZ SR na základe cenovej ponuky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ASSA ABLOY Opening Solutions Slovakia s. r. o. 31341578 120,00 € 13.07.2022 11.08.2022 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2022/345 nákup kávovaru NIVONA NICR 970 na základe cenovej ponuky ( minister ) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Alex & Arthur, s r. o. 52469531 1 595,00 € 13.07.2022 11.08.2022 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2022/346 zabezpečenie prekladu dokumentov do SJ ( 8 NS ) v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 (OMVZEÚ) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 288,00 € 13.07.2022 11.08.2022 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
202210719 Predplatné tlače 2022 3.kvartál Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovenská pošta, a.s. 36631124 317,36 € 13.07.2022 19.08.2022 Faktúra
202210756 technická podpora 7/2022 Asseco SPIN Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Asseco Solutions, a.s. 00602311 1 641,60 € 13.07.2022 02.09.2022 Faktúra
202210759 Prevoz a manipulácia s nábytkom Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 DaD company s. r .o. 52543587 1 100,00 € 13.07.2022 07.09.2022 Faktúra
OBJ2022/341 čistiace a hygienické potreby pre MZ SR na základe VO podľa § 117 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z. zo dňa 01.07.2022 podľa prílohy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 33768897 804,96 € 12.07.2022 10.08.2022 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2022/342 kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20222766_Z ( 386/2022) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 999,91 € 12.07.2022 10.08.2022 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka