Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2341

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202210875 inzercia v denníku SME Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Petit Press, a.s. 35790253 72,46 € 08.08.2022 20.01.2023 Faktúra
202210876 Hosp. noviny inzercia Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Mafra Slovakia, a.s. 51904446 273,60 € 08.08.2022 21.09.2022 Faktúra
202210877 Hosp. noviny inzercia Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Mafra Slovakia, a.s. 51904446 273,60 € 08.08.2022 21.09.2022 Faktúra
202210869 revital. recepč. pultu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 1 928,28 € 07.08.2022 20.09.2022 Faktúra
202210859 rekl. prop. činnosť hyg. balíček Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 45736324 11,00 € 05.08.2022 28.09.2022 Faktúra
OBJ2022/387 dodávka kancelárskeho papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20221950_Z (373/2022) pre MZ SR, Limbová 2, Bratislava Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Gerši Peter Ing. - GC Tech. 36880574 1 214,64 € 04.08.2022 02.09.2022 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2022/388 kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20222766_Z ( 386/2022) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 2 367,26 € 04.08.2022 02.09.2022 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2022/386 Odstránenie závad na automatických posuvných dverách ( 3 ks) vo vestibule MZ SR vyplývajúce z odbornej prehliadky v zmysle cenovej ponuky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EMOS ALUMATIC, s.r.o. 31644716 960,00 € 04.08.2022 02.09.2022 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2022/389 dodávka kancelárskeho papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20221950_Z (373/2022) pre MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Gerši Peter Ing. - GC Tech. 36880574 1 657,20 € 04.08.2022 02.09.2022 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
202210836 prenájom Bárdošová 7/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LUXE plus s.r.o. 53606311 4 142,48 € 04.08.2022 14.09.2022 Faktúra
202210856 pitná voda EUROVALLEY- C 7/22 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SEZAKO Trnava, s.r.o. 36263800 6,19 € 04.08.2022 20.09.2022 Faktúra
202210857 čistenie odp. vôd EUROVALLEY- C 7/22 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SEZAKO Trnava, s.r.o. 36263800 5,89 € 04.08.2022 20.09.2022 Faktúra
202210870 vypracovanie novelizácie bezp. dokumentácie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 DELTECH, a.s. 30225582 840,00 € 04.08.2022 20.09.2022 Faktúra
202210868 spolufinancovanie MULTISPORT Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 2 940,00 € 04.08.2022 28.09.2022 Faktúra
202210848 distribucia vakc. centrá Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 20 259,94 € 04.08.2022 12.10.2022 Faktúra
202210849 distribucia ambul. lekári Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 22 710,65 € 04.08.2022 12.10.2022 Faktúra
202210850 distribucia lieky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 49 094,11 € 04.08.2022 12.10.2022 Faktúra
OBJ2022/385 predplatné Finančný spravodaj na rok 2023- 3 ks (VA, OL, SEPP) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TIRNA, vydavateľské družstvo 36750697 119,70 € 03.08.2022 01.09.2022 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
202210834 exteriérová a interiérové práce Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Jaroslav Bílek 50742531 1 275,00 € 03.08.2022 14.09.2022 Faktúra
202210847 nákup stravných lístkov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 2 514,43 € 03.08.2022 14.09.2022 Faktúra