Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2341

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202210956 mobil. telefon Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Henrich Sonnenschein - ITSK 37212931 4 125,54 € 31.08.2022 27.10.2022 Faktúra
202210942 dohľad nad callcentrovým systémom Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 BUBBLE, s.r.o. 36338541 1 908,00 € 31.08.2022 28.10.2022 Faktúra
202210958 dodávka vodného 8/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 18,23 € 31.08.2022 28.10.2022 Faktúra
202210936 stravovanie MZSR 8/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 11 533,80 € 31.08.2022 02.11.2022 Faktúra
202210993 právne služby 7/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAPLE & FISH s.r.o. 36718432 11 112,00 € 31.08.2022 08.11.2022 Faktúra
202210975 dodávky plyn vyúčtovanie 8/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -5 659,57 € 31.08.2022 11.11.2022 Faktúra
202210933 strážne služby 8/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PEMA team, s.r.o. 36247774 9 715,49 € 31.08.2022 04.01.2023 Faktúra
202210934 strážne služby 8/2022 Bardosova Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PEMA team, s.r.o. 36247774 7 901,28 € 31.08.2022 04.01.2023 Faktúra
OBJ2022/421 kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20222766_Z ( 386/2022) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 972,67 € 30.08.2022 28.09.2022 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2022/422 zabezpečenie prekladu materiálu do NJ ( 12NS) v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 (OMVZEÚ). Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 316,80 € 30.08.2022 28.09.2022 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2022/419 tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2022777_Z ( ZML. č. 203/2022 ) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 1 917,60 € 30.08.2022 28.09.2022 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2022/420 oprava klimatizačnej jednotky ( kvapkajúca voda- výmena čerpadla) v kanc. č.105 v budove MZ SR na základe cenovej ponuky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Systeming, s.r.o. 45515085 244,56 € 30.08.2022 28.09.2022 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2022/423 pravidelný servis, výmena oleja, výmena stieračov, výmena bŕzd a brzdových platničiek na služobnom vozidle MZ SR Škoda Superb BL130SZ ČZ OB049449 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 1 033,92 € 30.08.2022 28.09.2022 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
202210915 letenky Staník Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 865,00 € 30.08.2022 11.10.2022 Faktúra
202210925 TONERY Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 655,20 € 30.08.2022 14.10.2022 Faktúra
202210926 prenájom rohoží 8/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 336,66 € 30.08.2022 14.10.2022 Faktúra
202210948 právne služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Kováčová Jarmila JUDr. 31762131 518,68 € 30.08.2022 27.10.2022 Faktúra
202210980 likvidácia havar. stavu Rázsochy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 DEKONTA s. r. o. 31398553 14 461,74 € 30.08.2022 02.11.2022 Faktúra
202210909 kancel. papier Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Gerši Peter Ing. - GC Tech. 36880574 1 104,00 € 26.08.2022 14.10.2022 Faktúra
202210912 kontrola cest. blokátora Dú Hronovce Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 REWAN s. r. o. 45307911 3 891,60 € 26.08.2022 22.10.2022 Faktúra