Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2341

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OBJ2022/426 Stravné lístky v počte 419 ks v nominálnej hodnote 5,64 EUR na základe Rámcovej dohody č. Z202123865_Z s doručením kuriérom na adresu Limbová 2, Bratislava Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 2 362,21 € 06.09.2022 05.10.2022 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
202210960 upratovacie služby 8/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MO Group, s. r. o. 43788238 5 130,00 € 06.09.2022 26.10.2022 Faktúra
202210974 telek. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SWAN, a.s. 35680202 2 288,83 € 06.09.2022 27.10.2022 Faktúra
202210978 dodávka pit. vody EUROVALLEY Malacky 8/22 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SEZAKO Trnava, s.r.o. 36263800 5,11 € 06.09.2022 28.10.2022 Faktúra
202210977 odpad. vodyEUROVALLEY Malacky 8/22 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SEZAKO Trnava, s.r.o. 36263800 4,86 € 06.09.2022 28.10.2022 Faktúra
202211410 Technik PO 8/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Marci Anton Ing.-HAPOSIS 17683602 200,00 € 06.09.2022 20.01.2023 Faktúra
OBJ2022/424 zabezpečenie prekladu materiálu do SJ ( 4NS) v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 (OMVZEÚ). Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 96,00 € 05.09.2022 04.10.2022 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2022/425 ubytovanie v Tel Aviv v termíne od 11.9.-15.9.2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Kaleidoscope LTD 512730011 8 200,00 € 05.09.2022 04.10.2022 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
202210935 exteriérové a intriérové práce 8/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Jaroslav Bílek 50742531 1 360,00 € 05.09.2022 19.10.2022 Faktúra
202210944 služby SLA pre IKT 8/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 BSP Softwaredistribution a.s. 00685399 6 804,00 € 05.09.2022 26.10.2022 Faktúra
202211001 výmena čerpadla klim. jednotky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Systeming, s.r.o. 45515085 244,56 € 05.09.2022 28.10.2022 Faktúra
202210951 ISVS register zdravotníctva Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. 35788402 10 488,00 € 02.09.2022 14.10.2022 Faktúra
202210947 nájom garáže UNBA 9/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 1 959,79 € 02.09.2022 19.10.2022 Faktúra
202210940 vodné stočné Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 625,84 € 02.09.2022 21.10.2022 Faktúra
202210946 vyúčtovanie 8/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LUXE plus s.r.o. 53606311 4 241,78 € 02.09.2022 21.10.2022 Faktúra
202210953 Dodávka pitnej vody- Bárdošová 2 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 162,00 € 02.09.2022 21.10.2022 Faktúra
202210954 Dodávka pitnej vody - Limbová 2 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 540,00 € 02.09.2022 21.10.2022 Faktúra
202210921 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 16 020,17 € 01.09.2022 20.10.2022 Faktúra
202210922 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 10 020,66 € 01.09.2022 20.10.2022 Faktúra
202210943 podnájom Bárdošová 9/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LUXE plus s.r.o. 53606311 29 386,68 € 01.09.2022 26.10.2022 Faktúra