Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2341

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202211042 výroba vizitiek Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 52,80 € 30.09.2022 11.11.2022 Faktúra
202211043 obal so záložkou Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 576,00 € 30.09.2022 11.11.2022 Faktúra
202211047 stravovanie AK 9/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 5,64 € 30.09.2022 11.11.2022 Faktúra
202211048 stravovanie KK 9/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 16,92 € 30.09.2022 11.11.2022 Faktúra
202211057 Zabezpečenie prevádzky softvéru 9/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CCN s.r.o. 35972416 3 600,00 € 30.09.2022 11.11.2022 Faktúra
202211058 Zabezpečenie IT podpory 9/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CCN s.r.o. 35972416 600,00 € 30.09.2022 11.11.2022 Faktúra
202211046 strážne služby MALACKY 9/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EAGLE SECURITY, a.s. 35800259 9 072,00 € 30.09.2022 15.11.2022 Faktúra
202211060 kanc. nábytok ( stol, kontajner) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Marián Hucík - Kika Wood 52913805 10 512,00 € 30.09.2022 15.11.2022 Faktúra
202211040 hlavičkový papier Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 570,00 € 30.09.2022 16.11.2022 Faktúra
202211071 zrážková voda Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 154,57 € 30.09.2022 16.11.2022 Faktúra
202211061 odborný seminár Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PragmaSys s. r. o. 47632470 78,00 € 30.09.2022 18.11.2022 Faktúra
202211072 mesačná kontrola EPS, HSP Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ELIMER, a.s. 36306941 201,60 € 30.09.2022 18.11.2022 Faktúra
202211064 podiel nakladov 9/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 545,60 € 30.09.2022 22.11.2022 Faktúra
202211082 vyúčtovanie elektrina 9/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 8 276,75 € 30.09.2022 24.11.2022 Faktúra
202211123 podpora softvéru- 9/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Whitestein Technologies, s.r.o. 35717360 1 498,90 € 30.09.2022 01.12.2022 Faktúra
202211049 stravovanie zamestnancov 9/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 11 443,56 € 30.09.2022 01.12.2022 Faktúra
202211099 vodné stočné Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 14,02 € 30.09.2022 29.11.2022 Faktúra
202211122 správa a dohľad nad callc. systémom 9/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 BUBBLE, s.r.o. 36338541 1 908,00 € 30.09.2022 06.12.2022 Faktúra
202211091 vyúčtovanie plyn 10/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -5 250,10 € 30.09.2022 13.12.2022 Faktúra
202211044 strážne služby Bárdošová 9/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PEMA team, s.r.o. 36247774 7 646,40 € 30.09.2022 04.01.2023 Faktúra