Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2341

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202211169 telekomunikačné služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 46,60 € 01.11.2022 27.12.2022 Faktúra
202211170 telekomunikačné služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 252,00 € 01.11.2022 27.12.2022 Faktúra
202211171 telekomunikačné služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 318,60 € 01.11.2022 27.12.2022 Faktúra
202211172 telekomunikačné služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 487,70 € 01.11.2022 27.12.2022 Faktúra
202211167 telekomunikačné služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 599,52 € 01.11.2022 29.12.2022 Faktúra
202211211 telekomunikačné služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 564,74 € 01.11.2022 29.12.2022 Faktúra
202211155 monitoring medii a media analýza 10/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. 35745274 1 092,00 € 31.10.2022 15.12.2022 Faktúra
202211187 zrážková voda Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 159,36 € 31.10.2022 20.12.2022 Faktúra
202211177 strážne služby10/2022 Malacky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EAGLE SECURITY, a.s. 35800259 9 374,40 € 31.10.2022 22.12.2022 Faktúra
202211178 odborná prehliadka výťahov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ELVYT, spol. s.r.o. 31419143 268,80 € 31.10.2022 22.12.2022 Faktúra
202211213 elektrina vyúčtovanie 10/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 158,62 € 31.10.2022 22.12.2022 Faktúra
202211217 vyúčtovanie elektrina 10/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 4 435,23 € 31.10.2022 22.12.2022 Faktúra
202211194 Zabezpečenie IT podpory 10/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CCN s.r.o. 35972416 600,00 € 31.10.2022 27.12.2022 Faktúra
202211195 Zabezpečenie prevádzky softvéru 10/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CCN s.r.o. 35972416 3 600,00 € 31.10.2022 27.12.2022 Faktúra
202211225 vodné stočné 10/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 22,43 € 31.10.2022 28.12.2022 Faktúra
202211233 obcerstvenie AK 10/22022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 28,20 € 31.10.2022 28.12.2022 Faktúra
202211189 správa callcentr. systémom Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 BUBBLE, s.r.o. 36338541 1 908,00 € 31.10.2022 29.12.2022 Faktúra
202211212 stravovanie zamestnancova 10/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 10 998,00 € 31.10.2022 29.12.2022 Faktúra
202211207 podpora softvéru- 10/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Whitestein Technologies, s.r.o. 35717360 1 498,90 € 31.10.2022 31.12.2022 Faktúra
202211243 podiel nakladov 10/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 572,88 € 31.10.2022 31.12.2022 Faktúra