Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2341

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202211232 letenky Vakulova, Vlcanova Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 978,00 € 08.11.2022 23.12.2022 Faktúra
202211166 školenie MW II. Hozlárová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. 43939899 130,80 € 08.11.2022 27.12.2022 Faktúra
202211222 spolufinancovanie MULTISPORT Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 2 800,00 € 08.11.2022 28.12.2022 Faktúra
202211257 revízia a údržba zdvíh. zariadení Dú HRONOVCE Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 662,40 € 08.11.2022 28.12.2022 Faktúra
OBJ2022/548 zabezpečenie tlmočenia konzekutíva v termíne 29.11.2022 ( do 2. hod ) v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 (OMVZEÚ). Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 240,00 € 07.11.2022 06.12.2022 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2022/549 predplatné denníka „Plus 1 deň“ ( vydanie od 52/2022- 51/2023 – 52 vydaní ) - 2 ks pre KO, KM Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 News and Media Holding a.s. 47256281 139,80 € 07.11.2022 06.12.2022 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2022/550 1 x letenka Viedeň - Basel 14.11.2022 8:05-09:30 1 x letenka Basel - Viedeň 16.11.2022 20:25-21:55 mená cestujúcich: Jana Rosochová v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení le Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 521,00 € 07.11.2022 06.12.2022 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
202211160 servis klim .jednotiek Dú Hronovce Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 BOCK SR, s.r.o. 36537560 1 767,00 € 07.11.2022 15.12.2022 Faktúra
202211220 upratovacie služby 10/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MO Group, s. r. o. 43788238 5 130,00 € 07.11.2022 22.12.2022 Faktúra
202211227 pitná vody Malacky 10/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SEZAKO Trnava, s.r.o. 36263800 4,33 € 07.11.2022 28.12.2022 Faktúra
202211228 odvod a čistenie splaškovej vody Malacky 10/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SEZAKO Trnava, s.r.o. 36263800 4,13 € 07.11.2022 28.12.2022 Faktúra
202211251 zálohovanie systému elekt. pošty MZSR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 BSP Softwaredistribution a.s. 00685399 53 040,00 € 07.11.2022 29.12.2022 Faktúra
202211275 vyúčtovanie 10/2022 Dú Hronovce Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 HRONBYT s. r. o. 46561889 26,99 € 07.11.2022 03.01.2023 Faktúra
OBJ2022/546 Stoličky pre potreby SIPOOR - 14 ks kancelárskych stoličiek, 27 rokovacích stoličiek a 2 kancelárske kreslá v zmysle Rámcovej zmluvy č. 735/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 BEGA, s.r.o. 36547654 2 648,76 € 04.11.2022 03.12.2022 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2022/547 Stoličky pre potreby MZ SR - 15 ks kancelárskych stoličiek, 20 ks rokovacích stoličiek a 2 ks kancelárskych kresiel v zmysle Rámcovej zmluvy č. 735/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 BEGA, s.r.o. 36547654 2 649,60 € 04.11.2022 03.12.2022 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2022/545 Stravné lístky v počte 433 ks v nominálnej hodnote 6,12 EUR na základe Rámcovej dohody č. Z202123865_Z s doručením kuriérom na adresu Limbová 2, Bratislava v čase od 7.00 do 14.00 hod Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 2 648,90 € 04.11.2022 03.12.2022 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
202211198 int. a ext. práce MZSR 10/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Jaroslav Bílek 50742531 1 377,00 € 04.11.2022 15.12.2022 Faktúra
202211210 Technik PO 10/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Marci Anton Ing.-HAPOSIS 17683602 200,00 € 04.11.2022 22.12.2022 Faktúra
202211216 nákup tonerov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 58,80 € 04.11.2022 22.12.2022 Faktúra
202211183 spravodajský servis 10/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 960,00 € 04.11.2022 23.12.2022 Faktúra