Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2341

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OBJ2022/582 dodávka kancelárskeho papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20221950_Z (373/2022) pre MZ SR, Limbová 2, Bratislava Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Gerši Peter Ing. - GC Tech. 36880574 1 214,64 € 21.11.2022 20.12.2022 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
202211253 kanc. stolicka Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 BEGA, s.r.o. 36547654 1 646,40 € 21.11.2022 28.12.2022 Faktúra
202211254 kanc. stolicka Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 BEGA, s.r.o. 36547654 1 764,00 € 21.11.2022 28.12.2022 Faktúra
202211255 kanc. materiál Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 692,20 € 21.11.2022 28.12.2022 Faktúra
202211272 hlavičkový papier Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 366,00 € 21.11.2022 28.12.2022 Faktúra
202211274 prekladateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 482,40 € 21.11.2022 29.12.2022 Faktúra
202211267 vyúčtovanie nákupu skrine Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 KOVOTYP, s.r.o. 35808705 1 080,48 € 18.11.2022 15.12.2022 Faktúra
202211258 letenky Klement Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 759,00 € 18.11.2022 28.12.2022 Faktúra
202211259 letenky Balazova Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 846,00 € 18.11.2022 28.12.2022 Faktúra
202211271 vizitky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 132,00 € 18.11.2022 28.12.2022 Faktúra
202211278 ročná kontrola EPS a HSP Dú Hronoivce Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ELIMER, a.s. 36306941 1 510,80 € 18.11.2022 29.12.2022 Faktúra
202240018 poskytnutie výskumných služieb monitoringu drog Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky 31796362 18 000,00 € 18.11.2022 06.01.2023 Faktúra
202211291 výmena poškodeného turniketu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ARBE, s.r.o. 36056553 2 307,60 € 18.11.2022 06.01.2023 Faktúra
202220273 dodávka vakcín vyúčtovanie zálohy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Moderna Biotech Spain S.L. 0759417750 1 553 612,01 € 18.11.2022 20.01.2023 Faktúra
202220274 zrušené dávky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 sanofi pasteur FR54349505370 20 736,00 € 17.11.2022 25.01.2023 Faktúra
OBJ2022/578 hlavičkový papier podľa rozpisu v zmysle Rámcovej dohody č. 1023/2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 366,00 € 16.11.2022 15.12.2022 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2022/580 Produkty sušené bio jablká - 30 ks, malinová pečenáda - 30 ks, lipový čaj v krabičke - 30 ks na základe cenovej ponuky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ADDY Slovakia, s.r.o. 36624501 393,12 € 16.11.2022 15.12.2022 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2022/579 zabezpečenie prekladu materiálu do AJ ( 14NS+ príplatok za zrýchlený preklad) v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 (OŠKP). Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 504,00 € 16.11.2022 15.12.2022 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2022/581 Produkty do Vianočných balíčkov (zmes pražených orieškov v čokoláde, lieskovcová nátierka po 30 ks ) pre potreby ministra na základe cenovej ponuky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LYRA GROUP s.r.o. 44473826 598,24 € 16.11.2022 15.12.2022 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
202211238 kontrola a skuška EPS a HSP Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ELIMER, a.s. 36306941 201,60 € 16.11.2022 22.12.2022 Faktúra