Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2341

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OBJ2022/019 zabezpečenie prekladu materiálu ( bilaterálne a trilaterálne zmluvy ) z AJ do SJ ( 262 NS) v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 ( OMVZEÚ) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 6 288,00 € 13.01.2022 11.02.2022 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2022/020 nábytok ( pracovný stôl-20 ks, pomocný stôl-10 ks, kontajner- 20 ks) pre potreby MZ SR na základe cenovej ponuky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Marián Hucík - Kika Wood 52913805 5 916,00 € 13.01.2022 11.02.2022 Objednávka
OBJ2022/021 vykonanie revízie a servisu MaR ( Meranie a regulácia ) na MZ SR na rok 2022 v zmysle cenovej ponuky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Sauter Building Control Slovakia, s.r.o. 35899506 3 816,00 € 13.01.2022 11.02.2022 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
202210008 oprava vozidla Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 102,29 € 13.01.2022 19.04.2022 Faktúra
202111532 uskladnenie vakcín Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 45 230,92 € 13.01.2022 19.04.2022 Faktúra
202210035 uskladnenie liekov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 4 699,80 € 13.01.2022 19.04.2022 Faktúra
202210162 konzultácie k M365 aplikáciam Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 exe, a.s. 17321450 5 702,40 € 13.01.2022 19.04.2022 Faktúra
OBJ2022/013 činnosti spojené s VTZ TS 266 na rok 2022 v zmysle cenovej ponuky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 140,00 € 12.01.2022 10.02.2022 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2022/014 zabezpečovací systém VAM R1 pre služobné auto MZ SR VW Caravelle vrátane montáže na základe cenovej ponuky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 VAM system, s.r.o. 45345139 720,00 € 12.01.2022 10.02.2022 Objednávka
202220003 nakup lieku LAGEVRIO Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Merck Sharp & Dohme B.V. NL001019612B01 818 620,00 € 12.01.2022 19.04.2022 Faktúra
202220006 dodávka vakcín NsP Povazska Bystrica Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. BE0666391978 114 075,00 € 12.01.2022 19.04.2022 Faktúra
202220008 dodávka vakcín NsP Nové Zámky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. BE0666391978 114 075,00 € 12.01.2022 19.04.2022 Faktúra
202220009 dodávka vakcín Nemocnica Poprad Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. BE0666391978 228 150,00 € 12.01.2022 19.04.2022 Faktúra
OBJ2022/012 odborné prehliadky a odborné skúšky na rok 2022 výťahov v budove MZ SR v zmysle Zmluvy o dielo č. S21/2002 v zmysle cenovej ponuky, ktorá je súčasťou objednávky. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ELVYT, spol. s.r.o. 31419143 1 075,20 € 11.01.2022 09.02.2022 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2022/010 oprava riadeniacich jednotiek motora na služobnom vozidle MZ SR Škoda SUPERB BL 130SZ ČZ OB045481 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 102,29 € 11.01.2022 09.02.2022 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2022/011 zabezpečenie diskov 4 x pre služobné vozidlo MZ SR (VW Caravelle ) na základe cenovej ponuky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 HÍLEK a spol., a.s. 36239542 860,00 € 11.01.2022 09.02.2022 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
202210040 prevádzkovanie a údržba tech. zariadenia Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 140,00 € 11.01.2022 17.03.2022 Faktúra
202210037 čistenie odpadových vôd EUROVALLEY- C 12/21 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SEZAKO Trnava, s.r.o. 36263800 3,83 € 11.01.2022 17.03.2022 Faktúra
202210038 využívnie kanalizácie MZV IV. Q.2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SEZAKO Trnava, s.r.o. 36263800 178,06 € 11.01.2022 17.03.2022 Faktúra
202210039 MZV PV pitná voda 12/2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SEZAKO Trnava, s.r.o. 36263800 3,56 € 11.01.2022 17.03.2022 Faktúra