Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2341
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202210054 | predplatné časopisu Sestra 2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 36,00 € | 21.01.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
202210313 | Balík školení Excel mierne pokričilý | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. | 43939899 | 584,82 € | 21.01.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
OBJ2022/028 | zabezpečenie 4 x diskov + zimné pneumatiky pre VW Passat nové auto BT097EL na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HÍLEK a spol., a.s. | 36239542 | 1 800,00 € | 20.01.2022 | 18.02.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2022/029 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 153,00 € | 20.01.2022 | 18.02.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
202210045 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 4 746,22 € | 20.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
202210051 | nákup hlinikových diskov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HÍLEK a spol., a.s. | 36239542 | 860,00 € | 20.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
202210057 | odborná prehliadka výtahov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 34,80 € | 20.01.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
202210046 | seminár | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31369308 | 168,00 € | 20.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
202210049 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 782,40 € | 19.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
202210050 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 93,60 € | 19.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
202210036 | odstránenie závad na TS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 982,84 € | 19.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
202220005 | dodávka vakcín NsP Prievidza | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 3 901 365,00 € | 19.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
OBJ2022/026 | Odstránenie závady / oprava klimatizácie v hlavnej serverovni - nová v budove MZ SR ( klimatizačná jednotka STULZ a klimatizačná jednotka UNIFLAIR) ) na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 450,00 € | 18.01.2022 | 16.02.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2022/027 | Demontáž a montáž prvkov vstupného systému po výmene dverí na vstupe do jedálne v objekte MZ SR na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 1 947,24 € | 18.01.2022 | 16.02.2022 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
202210047 | servis a čistenie strojov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | 143,04 € | 18.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
202210023 | dns hosting registrácia domény | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 36,00 € | 18.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
202220042 | dodávka vakcín NsP Brezno | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 228 150,00 € | 18.01.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
202220043 | dodávka vakcín FNsP NZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 228 150,00 € | 18.01.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
202220044 | dodávka vakcín NsP Považská Bystrica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 456 300,00 € | 18.01.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
202220045 | dodávka vakcín AGEL Komárno | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 228 150,00 € | 18.01.2022 | 26.04.2022 | Faktúra |