Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2341
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202210128 | poradenská činnosť vo VO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatra Tender s. r. o. | 44119313 | -2 520,00 € | 07.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
202210181 | Hosp. noviny inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 07.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
OBJ2022/059 | výmena poškodenej - nefunkčnej kamery v chodbe pred sekretariátom kancelárie ministra na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 280,52 € | 04.02.2022 | 19.04.2022 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2022/060 | oprava defektu na služobnom vozidle MZ SR Škoda SUPERB BL 815IC ČZ OB045905 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 24,00 € | 04.02.2022 | 19.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
202210099 | Demontáž a montáž | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 1 947,24 € | 04.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
202210100 | štvrťročná prehliadka EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 306,00 € | 04.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
202210113 | prenájom Bárdošová 1/2022 vyúčtovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 3 483,50 € | 04.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
OBJ2022/057 | nákup kávovaru NIVONA NICR 970 na základe cenovej ponuky ( ŠT1 ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alex & Arthur, s r. o. | 52469531 | 1 595,00 € | 03.02.2022 | 19.04.2022 | Objednávka | |||||
OBJ2022/058 | zabezpečenie tlmočneíia pri online mítingu WHO dňa 17.2.2022 na 2 hodiny v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 ( ŠT2- SVRĽZZ- OORĽZZ Laurinc) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 240,00 € | 03.02.2022 | 19.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
202210132 | Nákup publikácií pre OSI | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská asociácia konzultačných inžinierov (SACE) | 36065862 | 154,00 € | 03.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
202210126 | hlasové služby 1/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 2 402,20 € | 03.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
202210068 | Online seminár MS Excel 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 276,00 € | 03.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
202210111 | oprava vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 265,39 € | 03.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
202210115 | revízia kotolne VTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 795,20 € | 03.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
OBJ2022/055 | dodávka kancelárskeho papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20216907_Z ( 927/2021) pre MZ SR, Limbová 2, Bratislava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 676,56 € | 02.02.2022 | 19.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2022/054 | mobilné telefóny Samsung Galaxy A52 – 3 x( OHS) a Samsung Galaxy Note20 – 1 x (SVO) na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Michal Križek- NOVA Mobil | 45361886 | 1 984,00 € | 02.02.2022 | 19.04.2022 | Objednávka | |||||
202210066 | nákup mob. telefónov Samsung | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Michal Križek- NOVA Mobil | 45361886 | 1 984,00 € | 02.02.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
OBJ2022/056 | výkon technika požiarnej ochrany na rok 2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 2 400,00 € | 02.02.2022 | 19.04.2022 | Objednávka | |||||
202210081 | hygienický materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 150,79 € | 02.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
202210118 | upgrade modulov DALI pre SFLP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 82 255,20 € | 02.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra |