Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2341

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202310044 správa a dohľad nad call. system 12/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 BUBBLE, s.r.o. 36338541 1 908,00 € 31.12.2022 28.02.2023 Faktúra
202211490 za vedenie účtu cenných papierov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. 31338976 37 996,94 € 31.12.2022 01.03.2023 Faktúra
202211475 stočne vodné 12/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 21,02 € 31.12.2022 08.03.2023 Faktúra
202211473 dodávka pitnej vody Limbová oprava ceny dobropis Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 -7,01 € 31.12.2022 08.04.2023 Faktúra
202111478 oprava vozidla Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 742,31 € 30.12.2022 12.02.2022 Faktúra
OBJ2022/642 výmena batérie a kontrola systému trezora v priestoroch OKM Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EUROSAFE s.r.o. 35828382 85,17 € 30.12.2022 09.03.2023 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
202211455 Zabezpečenie IT podpory 12/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CCN s.r.o. 35972416 600,00 € 30.12.2022 21.02.2023 Faktúra
202211458 Zabezpečenie prevádzky softvéru 12/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CCN s.r.o. 35972416 3 600,00 € 30.12.2022 21.02.2023 Faktúra
202211467 právne služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Kováčová Jarmila JUDr. 31762131 105,26 € 30.12.2022 22.02.2023 Faktúra
202211480 hlavickový papier- zmena GTSU Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 393,60 € 30.12.2022 22.02.2023 Faktúra
202211463 podpora softvéru- 12/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Whitestein Technologies, s.r.o. 35717360 1 498,90 € 30.12.2022 25.02.2023 Faktúra
OBJ2022/643 zabezpečenie ubytovania v ÚZ Bôrik pre 2 osoby na obdobie od 1/2023 do 06/2023 paušálne Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 4 980,00 € 30.12.2022 09.03.2023 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
202211431 podpora zdrav. zar. projekt27140130061 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 00681156 50 580,90 € 28.12.2022 27.01.2023 Faktúra
202211487 vyúčtovanie časopisov záloha Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovenská pošta, a.s. 36631124 263,31 € 28.12.2022 20.01.2023 Faktúra
202230001 preplatenie nákladov podľa Kolekt. zmluvy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ZO OZ Moderné odbory AIOS pri Ministerstve zdravotníctva SR 424141210006 2 507,41 € 28.12.2022 16.02.2023 Faktúra
202230002 preplatenie nákladov podľa Kolekt. zmluvy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Základná odborová organizácia Slovenského odborového zväzu pracovníkov zdravotníctva a sociaállnej starostlivosti ZOOSOZ 3 222,11 € 28.12.2022 16.02.2023 Faktúra
202211442 podiel nakladov 12/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 572,88 € 28.12.2022 17.02.2023 Faktúra
202211433 upratovacie služby 12/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MO Group, s. r. o. 43788238 5 130,00 € 27.12.2022 27.01.2023 Faktúra
202211478 vyúčtovanie prístupu SME Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Petit Press, a.s. 35790253 78,00 € 27.12.2022 20.01.2023 Faktúra
202220292 vyúčtovanie nakupu vakcín Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 sanofi pasteur FR54349505370 37 002,18 € 26.12.2022 15.03.2023 Faktúra