Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2341
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202310044 | správa a dohľad nad call. system 12/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BUBBLE, s.r.o. | 36338541 | 1 908,00 € | 31.12.2022 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
202211490 | za vedenie účtu cenných papierov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. | 31338976 | 37 996,94 € | 31.12.2022 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
202211475 | stočne vodné 12/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | 21,02 € | 31.12.2022 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
202211473 | dodávka pitnej vody Limbová oprava ceny dobropis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | -7,01 € | 31.12.2022 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
202111478 | oprava vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 742,31 € | 30.12.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
OBJ2022/642 | výmena batérie a kontrola systému trezora v priestoroch OKM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EUROSAFE s.r.o. | 35828382 | 85,17 € | 30.12.2022 | 09.03.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
202211455 | Zabezpečenie IT podpory 12/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 30.12.2022 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
202211458 | Zabezpečenie prevádzky softvéru 12/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 30.12.2022 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
202211467 | právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 105,26 € | 30.12.2022 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
202211480 | hlavickový papier- zmena GTSU | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 393,60 € | 30.12.2022 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
202211463 | podpora softvéru- 12/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 30.12.2022 | 25.02.2023 | Faktúra | |||||
OBJ2022/643 | zabezpečenie ubytovania v ÚZ Bôrik pre 2 osoby na obdobie od 1/2023 do 06/2023 paušálne | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | 4 980,00 € | 30.12.2022 | 09.03.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
202211431 | podpora zdrav. zar. projekt27140130061 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | 00681156 | 50 580,90 € | 28.12.2022 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
202211487 | vyúčtovanie časopisov záloha | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 263,31 € | 28.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
202230001 | preplatenie nákladov podľa Kolekt. zmluvy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZO OZ Moderné odbory AIOS pri Ministerstve zdravotníctva SR | 424141210006 | 2 507,41 € | 28.12.2022 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
202230002 | preplatenie nákladov podľa Kolekt. zmluvy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Základná odborová organizácia Slovenského odborového zväzu pracovníkov zdravotníctva a sociaállnej starostlivosti | ZOOSOZ | 3 222,11 € | 28.12.2022 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
202211442 | podiel nakladov 12/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 572,88 € | 28.12.2022 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
202211433 | upratovacie služby 12/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 5 130,00 € | 27.12.2022 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
202211478 | vyúčtovanie prístupu SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 78,00 € | 27.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
202220292 | vyúčtovanie nakupu vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | sanofi pasteur | FR54349505370 | 37 002,18 € | 26.12.2022 | 15.03.2023 | Faktúra |