Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 7457

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202110896 prekladateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 2 064,48 € 03.09.2021 13.11.2021 Faktúra
202110870 čistenie kanalizácie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Majster Kutil s. r. o. 52985806 90,00 € 03.09.2021 13.11.2021 Faktúra
202111023 Upratovacie a čistiace práce Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MO Group, s. r. o. 43788238 4 920,00 € 03.09.2021 17.11.2021 Faktúra
202110956 Kampaň - očkovanie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 News and Media Holding a.s. 47256281 8 352,00 € 03.09.2021 20.11.2021 Faktúra
OBJ2021/427 Ochranné textilné rúška z dvoch vrstiev certifikovanej 100% bavlny s antibakteriálnou úpravou pre potreby MZ SR v počte ks 1600 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Viera Korytková - Richelieu 30634105 5 712,00 € 03.09.2021 02.10.2021 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2021/428 Propagácia Národného monitorovacieho centra pre drogy (NMCD) v odbornom časopise Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor) na obdobie 12 mesiacov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 V OBZOR s.r.o. 35708956 4 800,00 € 03.09.2021 02.10.2021 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
202110926 pravidelná mesačná prehliadka EPS Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 48,00 € 02.09.2021 13.11.2021 Faktúra
202110878 dodávka pitnej vody MZSR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 497,76 € 02.09.2021 13.11.2021 Faktúra
202110877 dodávka pitnej vody MZSR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 19,20 € 02.09.2021 13.11.2021 Faktúra
202110876 dodávka pitnej vody MZSR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 35,76 € 02.09.2021 13.11.2021 Faktúra
OBJ2021/426 Preklad medzinárodnej zmluvy medzi SR a FR do slovenského jazyka v zmysle Rámcovej dohode č. 139/2019 o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb a Dodatku č.1 - OMVZEÚ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 264,00 € 02.09.2021 30.09.2021 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2021/425 balenie a prepravu antigénových testov COVID-19: obálkovanie 570 000ks antigénových COVID – 19 testov do 285 000 obálok s potlačou, s tlačením príbalového letáku a prepravou zo ŠHR na spracovateľské centrá Slovenskej pošty a.s. a následnou prepravou final Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovenská pošta, a.s. 36631124 69 797,50 € 02.09.2021 30.09.2021 Objednávka
202111254 nájom garáže UNBA 8/2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 1 383,78 € 02.09.2021 28.01.2022 Faktúra
202110925 pravidelná mesačná prehliadka EPS Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 306,00 € 01.09.2021 13.11.2021 Faktúra
202110845 telekomun. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 122,37 € 01.09.2021 13.11.2021 Faktúra
202110856 dodávka elektriny 9/2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 900,10 € 01.09.2021 13.11.2021 Faktúra
202110844 telekomun. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 420,51 € 01.09.2021 13.11.2021 Faktúra
202110855 dodávka plynu 9/2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 240,95 € 01.09.2021 13.11.2021 Faktúra
202110843 telekomun. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 325,88 € 01.09.2021 13.11.2021 Faktúra
202110840 telekomun. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 120,41 € 01.09.2021 13.11.2021 Faktúra