Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 7457

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202111392 hygienický materiál Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 33768897 400,70 € 17.12.2021 28.01.2022 Faktúra
202111438 pravidelná kontrola Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 DELTECH, a.s. 30225582 200,76 € 17.12.2021 28.01.2022 Faktúra
OBJ2021/647 dotlač Vianočných pozdravov 2021/ 2022 ( 10 ks ) v zmysle cenovej ponuky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Multigrafika, s. r. o. 35684798 25,08 € 16.12.2021 08.01.2022 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2021/648 dodávka kancelárskeho papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20216907_Z ( 927/2021) pre MZ SR, Limbová 2, Bratislava Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Gerši Peter Ing. - GC Tech. 36880574 523,20 € 16.12.2021 08.01.2022 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2021/649 dodávka kancelárskeho papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20216907_Z ( 927/2021) pre MZ SR, Limbová 2, Bratislava Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Gerši Peter Ing. - GC Tech. 36880574 807,36 € 16.12.2021 08.01.2022 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2021/650 tonery podľa prílohy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 2 050,80 € 16.12.2021 08.01.2022 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
202111381 Technik PO 12/2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Marci Anton Ing.-HAPOSIS 17683602 200,00 € 16.12.2021 28.01.2022 Faktúra
202111390 hygienický materiál Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 33768897 1 103,52 € 16.12.2021 28.01.2022 Faktúra
202111391 hygienický materiál Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 33768897 138,56 € 16.12.2021 28.01.2022 Faktúra
202111396 Hlavičkový papier MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 644,40 € 16.12.2021 28.01.2022 Faktúra
202111400 dodávka monitoringu medií a analýzu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. 35745274 1 092,00 € 16.12.2021 28.01.2022 Faktúra
202111445 predplatné mesačníka INDEX na rok 2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Petit Press, a.s. 35790253 91,20 € 16.12.2021 28.01.2022 Faktúra
202111421 Tonery Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 334,80 € 16.12.2021 28.01.2022 Faktúra
OBJ2021/644 predplatné tlače na rok 2022 - 1. kvartál ( 1.1.2022-31.03.2022) - Nový čas-2 ks ( KM,KO), Pravda-4 ks ( KM,KO,ŠT1,ŠT2), Pravda nedeľa- 2ks(KM,KO), Zdravotníctvi a medicína-2 ks ( KM, KO), Mladá fronta dnes-1 ks (KO), Ekonóm- 1ks (SF) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovenská pošta, a.s. 36631124 532,74 € 15.12.2021 08.01.2022 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2021/646 dodanie 200 ks vizitiek ( Hanuláková) a hlavičkového papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody č. 1023/2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 644,40 € 15.12.2021 08.01.2022 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2021/645 Zabezpečenie likvidácie a odvozu nánosov snehu pomocou techniky na základe cenovej ponuky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. 35968257 354,00 € 15.12.2021 08.01.2022 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
202111397 príprava tlače novoročenky, pozdrav Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Multigrafika, s. r. o. 35684798 423,36 € 15.12.2021 28.01.2022 Faktúra
202111386 kontrola a revízie VTZ kotolne MZSR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RTA, s.r.o. 36263273 210,80 € 15.12.2021 28.01.2022 Faktúra
202111387 kontrola a revízie VTZ kotolne MZSR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RTA, s.r.o. 36263273 941,60 € 15.12.2021 28.01.2022 Faktúra
202111389 Zimná údržba Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. 35968257 354,00 € 15.12.2021 28.01.2022 Faktúra