Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7457
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202110046 | zabezp. obcerstvenia Národný projekt | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 88,10 € | 26.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
202110058 | odborná prehliadka výťahov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 33,12 € | 26.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
202110066 | oprava motor. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 224,94 € | 26.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
202190154 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Merci n.o. | 50191471 | 1 118,87 € | 26.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
202110052 | prenájom rohoží 1/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 166,49 € | 26.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
OBJ2021/030 | Predplatné online denníka Sme ročník 2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 42,00 € | 25.01.2021 | 23.02.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2021/031 | Oprava výťahu OTAN 1000DX v.č. 2347/02 v budove MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 33,12 € | 25.01.2021 | 23.02.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
202110043 | zabezpečenie emergency setu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDIHUM, s.r.o. | 35952580 | 809,50 € | 25.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
202110039 | nákup opierok ku kanc. stoličkám | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERCHAIR s.r.o. | 31402623 | 2 610,96 € | 25.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
202110061 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 560,80 € | 25.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
202110071 | dodávka plynu 2/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 240,95 € | 25.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
202110072 | dodávka elektriny 2/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 900,10 € | 25.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
202190159 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUMY DENT s.r.o. | 47319950 | 1 118,87 € | 25.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
202120086 | dodávka vakcín NsP LM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 25.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120087 | dodávka vakcín AGEL Komárno | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 25.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120088 | dodávka vakcín FNsP Skalica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 25.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120089 | dodávka vakcín FNsP Žilina | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 25.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120090 | dodávka vakcín NsP Prievidza | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 25.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120091 | dodávka vakcín UN Martin | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 25.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120093 | dodávka vakcín UNBA Ružinov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 25.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |