Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7457
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202191506 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZH Derm s.r.o. | 36853305 | 27 660,55 € | 28.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110302 | dodávka monitoringu medií a analýzu 2/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 35745274 | 1 092,00 € | 28.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202190742 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Žilina | 00416169 | 28 709,90 € | 27.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202190775 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o. | 42166331 | 21 514,80 € | 27.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191145 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LEK-NO, s.r.o. | 43870678 | 20 354,25 € | 27.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191146 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LEK-NO, s.r.o. | 43870678 | 22 087,15 € | 27.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
OBJ2021/083 | čistenie kanalizácie na prízemí ( 2x stupačka, 1x umývadlo v kanc. č. 11) na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Majster Kutil s. r. o. | 52985806 | 220,00 € | 26.02.2021 | 27.03.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
202190548 | Zriadenie MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TAJS, s.r.o. | 36387118 | 1 118,87 € | 26.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110152 | školenie Riadenie zmien | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ICG Integrated Consulting Group Slovakia s. r. o. | 50357590 | 180,00 € | 26.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202190660 | Zriadenie MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDILAND LC spol. s r.o. | 52078540 | 1 118,87 € | 26.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202190661 | Zriadenie MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDILAND LC spol. s r.o. | 52078540 | 1 118,87 € | 26.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202190662 | Zriadenie MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDILAND LC spol. s r.o. | 52078540 | 1 118,87 € | 26.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110182 | IT podpora Nár. farm. registra | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 26.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110187 | IT podpora kateg. liečiv | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 26.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110156 | služby soft. podpor IMuthes2/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 26.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120054 | dodávka vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Moderna Biotech Spain S.L. | 0759417750 | 231 070,85 € | 26.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110164 | oprava služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 18,00 € | 26.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202190785 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANAS TOPOĽČANY, s.r.o. | 36535338 | 4 125,00 € | 26.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202190793 | Zriadenie MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | JADAMED s.r.o. | 51438810 | 1 118,87 € | 26.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202190794 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ALIAN, s.r.o. | 36490008 | 28 558,80 € | 26.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |