Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7457
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202190746 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bonum Salutem s.r.o. | 51435292 | 4 950,00 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191287 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Agentúra PRO-STAFF s.r.o. | 36724068 | 12 537,57 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191283 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benedictus MRM s.r.o. | 52115003 | 18 578,60 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191274 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TATRA TRADING INTERNATIONAL s.r.o. | 35710501 | 14 586,47 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191258 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Humenné | 00416185 | 23 844,90 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191253 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERKLINIK PP, s.r.o. | 51750970 | 23 217,40 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191236 | Vybavenie MTZ, Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDIHOL TT, s.r.o. | 45584389 | 33 064,12 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110239 | stráženie objektu 2/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KM Security, spol. s r. o. | 36858455 | 8 538,62 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202190713 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Via Corporation s.r.o. | 47691778 | 19 095,75 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202190704 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Via Corporation s.r.o. | 47691778 | 1 118,87 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120417 | Antigenové testy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 040,00 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120402 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 040,00 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120416 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 040,00 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120415 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 040,00 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120414 | Antigenové testy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 040,00 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120413 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 040,00 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191620 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CARDIO D&R, s.r.o. Košice | 36572241 | 11 301,20 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202190801 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KirályDent s.r.o. | 44064241 | 1 118,87 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202190790 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EMOTRANS, spol. s r.o. | 35721332 | 26 145,90 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202190786 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANAS TOPOĽČANY, s.r.o. | 36535338 | 3 975,00 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |