Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7457
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202120360 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 769 440,00 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191268 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UVEA KLINIKA, s.r.o. | 46723901 | 12 652,65 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191190 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MENAMEL, s.r.o. | 36430242 | 13 467,60 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110210 | dodávka pitnej vody 2/2021 EUROVALY | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 3,10 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110183 | nákup stravných lístkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 9 119,09 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191191 | diagnostické vyšetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MENAMEL, s.r.o. | 36430242 | 1 118,87 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202190981 | Vybavenie MTZ, Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mgr. Erik Smik - SKYWARDS | 46358609 | 16 410,45 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202190929 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín | 00634905 | 21 514,80 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202190927 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KURATÍVA, s.r.o. | 36691291 | 1 118,87 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202190912 | diagnostické vysetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Martin Kapraľ | 53293959 | 10 430,15 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191149 | diagnostické vyšetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIE MUDR. ŠVEHLÍK s.r.o. | 47136863 | 54 303,31 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191149 | diagnostické vyšetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIE MUDR. ŠVEHLÍK s.r.o. | 47136863 | 54 303,31 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202190887 | diagnosticke vysetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DAMIRE s.r.o. | 51121794 | 14 447,06 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191217 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Merci n.o. | 50191471 | 43 376,70 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191127 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pe - a - ma, s.r.o. | 35959193 | 33 921,30 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191123 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BeneVobis s.r.o. | 47258357 | 28 301,70 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191117 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Svet zdravia, a.s. | 35960884 | 8 745,00 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191117 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Svet zdravia, a.s. | 35960884 | 8 745,00 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191116 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a. s. | 36597376 | 18 150,00 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191041 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kings R&M, s.r.o. | 50638921 | 19 966,80 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |