Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7457
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202111118 | oprava vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 21,05 € | 25.10.2021 | 04.12.2021 | Faktúra | |||||
202121095 | dodávka vakcín Svet zdravia Michalovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 72 540,00 € | 25.10.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
202121094 | dodávka vakcín NsP Považská Bystrica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 72 540,00 € | 25.10.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
202121093 | dodávka vakcín Nemocnica Poprad | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 54 405,00 € | 25.10.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
202111128 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 238,40 € | 25.10.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
202121096 | dodávka vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Janssen Pharmaceutica NV | BE0403834160 | 650 073,60 € | 25.10.2021 | 29.01.2022 | Faktúra | |||||
202121097 | dodávka vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Janssen Pharmaceutica NV | BE0403834160 | 252 806,40 € | 25.10.2021 | 29.01.2022 | Faktúra | |||||
202121098 | dodávka vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Janssen Pharmaceutica NV | BE0403834160 | 168 537,60 € | 25.10.2021 | 29.01.2022 | Faktúra | |||||
202220013 | Antigenové testy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 400,00 € | 25.10.2021 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
202220014 | Antigenové testy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 400,00 € | 25.10.2021 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
202220015 | Antigenové testy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 400,00 € | 25.10.2021 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
202111106 | nákup plucných ventilátorov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | 83 988,00 € | 22.10.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
202111142 | prenájom garáže 6,7/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 245,51 € | 22.10.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
202111096 | vyúčtovanie školenia Mzdy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Agentúra PRO s.r.o. | 47642122 | 50,00 € | 22.10.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
202111131 | servis klim. jednotiek | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 4 232,40 € | 22.10.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
202111253 | nájom garáže UNBA 6,7/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 2 767,56 € | 22.10.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
202220011 | Antigenové testy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 400,00 € | 22.10.2021 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
202220012 | Antigenové testy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 400,00 € | 22.10.2021 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
OBJ2021/532 | Vyhotovenie chránených tlačív (Povolenie - vývoz/ dovoz liekov) pre Sekciu farmácie a liekovej politiky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROMPt, tlačiareň cenín, a.s. | 00698407 | 414,00 € | 21.10.2021 | 19.11.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
202111262 | nákup sieť. prepínačov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 5 605,80 € | 21.10.2021 | 28.01.2022 | Faktúra |