Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7457
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202110276 | pútač, tabuľa | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | J. D. Mont s. r. o. | 52830896 | 450,00 € | 22.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120270 | dodávka vakcín FN TN | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 42 120,00 € | 22.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120269 | dodávka vakcín FN TT | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 42 120,00 € | 22.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120256 | dodávka vakcín IMUNA PHARM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 42 120,00 € | 22.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
OBJ2021/127 | Právne služby pri posudzovaní právnych dokumentov pri oddlžovaní nemocníc na základe udelenej výnimky podľa smernice VO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | POLÁČEK & PARTNERS s. r. o. | 50568124 | 6 000,00 € | 19.03.2021 | 22.09.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2021/128 | Nákup technického zariadenia- NOBO projekčné plátno so statívom 200x151cm v počte ks 1 pre potreby SZ/ OZS na základe schválených peňazí od WHO v zmysle cenového prieskumu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 65,00 € | 19.03.2021 | 22.09.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2021/129 | Nákup technického zariadenia- Notebook Dell Latitude 3510 (2x), Externý disk Seagate Expansion Portable 2000GB (2x), Webkamera Niceboy STREAM PRO (1x), Projektor APEMAN LC550 (1x) pre potreby SZ/OZS na základe schválených peňazí od WHO v zmysle cenového p | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 1 817,90 € | 19.03.2021 | 22.09.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2021/130 | Nákup brašne na notebook Dicota Base XX C 15.6" čierna v počte ks 2 pre potreby SZ/OZS na základe schválených peňazí od WHO v zmysle cenového prieskumu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 31,01 € | 19.03.2021 | 22.09.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
202121105 | nákup kreditu - vyúčtovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Roští.cz, s.r.o | 04173571 | 81,43 € | 19.03.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
202110233 | oprava scenera | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | 255,24 € | 19.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110233 | oprava scenera | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | 255,24 € | 19.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110252 | taška na notebook | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 31,01 € | 19.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110230 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 930,71 € | 19.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
OBJ2021/120 | zabezpečenie 14 ks sklenených plakiet s gravírovaním v rátane grafiky na základe cenovej ponuky a v zmysle Rámcovej dohody č. 359/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 164,76 € | 18.03.2021 | 22.09.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2021/121 | halvičkový papier pre potreby MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody č. 359/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 984,00 € | 18.03.2021 | 22.09.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2021/122 | nákup letných pneumatík 16 ks ( Pirelli - 4ks, Dunlop - 8 ks, Continental - 4 ks) pre služobné vozidlá MZ SR na základe cenového prieskumu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AZ pneu s. r. o. | 44912951 | 1 772,00 € | 18.03.2021 | 22.09.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2021/124 | jeden prístup do systému www.judikatúry.info- balíček KOMPLET na jeden rok od 23.3.2021 pre odbor právny - e-mail: niki.vrbova@health.gov.sk | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EUROGENIUS GROUP s.r.o. | 36517577 | 640,00 € | 18.03.2021 | 22.09.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2021/126 | servis a údržba kávovarov na MZ SR -( 5 ks : kanc.č. 344, kanc. č.40,Ferienčíková kanc. č.213, kanč. č. 406 a kanc.č. 506) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pavol Martinka - SAKON servis | 44592973 | 495,00 € | 18.03.2021 | 22.09.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2021/125 | zabezpečenie tlmočenia ( dvaja tlmočníci) v termíne 23.3.2021 na MZ SR - I. DRG Konferencia Slovensku- online do 4 hodín v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019- ŠT2/CKS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 720,00 € | 18.03.2021 | 22.09.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2021/123 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20214389_Z | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 4 874,40 € | 18.03.2021 | 22.09.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka |