Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7457
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202191724 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | microDENT clinic, s.r.o. | 52736130 | 29 872,76 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191722 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MINERAL-SLOVAKIA, s.r.o. | 31716857 | 32 161,95 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191722 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MINERAL-SLOVAKIA, s.r.o. | 31716857 | 32 161,95 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191717 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž územný spolok Spišská Nová Ves | 00416258 | 25 343,05 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191717 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž územný spolok Spišská Nová Ves | 00416258 | 25 343,05 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191715 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HEDAK, a.s. | 35769971 | 25 935,86 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191715 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HEDAK, a.s. | 35769971 | 25 935,86 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191666 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s. | 47249099 | 25 215,55 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191656 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Laser therapy, k.s. | 52968596 | 36 037,76 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191656 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Laser therapy, k.s. | 52968596 | 36 037,76 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191640 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TOMICI s.r.o. | 50991108 | 32 490,26 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191639 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto | 00584410 | 29 602,66 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191630 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Laser therapy, k.s. | 52968596 | 56 061,95 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191627 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Laser therapy, k.s. | 52968596 | 30 022,76 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191626 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Laser therapy, k.s. | 52968596 | 32 617,76 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191625 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Laser therapy, k.s. | 52968596 | 28 825,26 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191624 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Laser therapy, k.s. | 52968596 | 36 240,26 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191623 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Laser therapy, k.s. | 52968596 | 35 432,76 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191612 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s. | 47249099 | 25 215,55 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110258 | zádržné 5% za faktúry 3787019009 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | "METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. | 00014915 | 135 689,62 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |