Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7457
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202191884 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOREZZA, a.s. | 36280127 | 30 808,05 € | 07.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191884 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOREZZA, a.s. | 36280127 | 30 808,05 € | 07.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191836 | diagnosticke vysetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s. | 34144790 | 36 855,86 € | 07.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191836 | diagnosticke vysetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s. | 34144790 | 36 855,86 € | 07.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191831 | Diagnosticke vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Urgent s.r.o. | 35965720 | 25 215,55 € | 07.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191821 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Animus Care s.r.o. | 51643898 | 29 184,10 € | 07.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191821 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Animus Care s.r.o. | 51643898 | 29 184,10 € | 07.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191820 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Animus Care s.r.o. | 51643898 | 29 101,60 € | 07.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191798 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Lekáreň pri nemocnici SL, s.r.o. | 46697560 | 24 048,36 € | 07.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110603 | vyúčtovanie odbornej literatúry | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Erudite, s.r.o. | 48316156 | 280,07 € | 07.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191787 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BeneVobis s.r.o. | 47258357 | 31 860,26 € | 07.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191787 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BeneVobis s.r.o. | 47258357 | 31 860,26 € | 07.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191782 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | wesper, a.s | 44653174 | 27 700,55 € | 07.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191782 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | wesper, a.s | 44653174 | 27 700,55 € | 07.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191765 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KOBA FUN, s.r.o. | 47173700 | 28 672,76 € | 07.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191765 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KOBA FUN, s.r.o. | 47173700 | 28 672,76 € | 07.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191761 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | K 13 – Košické kultúrne centrá | 42323975 | 42 695,26 € | 07.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191761 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | K 13 – Košické kultúrne centrá | 42323975 | 42 695,26 € | 07.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191760 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | K 13 – Košické kultúrne centrá | 42323975 | 34 222,76 € | 07.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191758 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mesto Krompachy | 00329282 | 24 180,86 € | 07.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |