Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7457
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202110307 | hygienický materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 276,55 € | 09.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110355 | odvádzanie a čist. odp. vod MALACKY | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 4,42 € | 09.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110354 | odvádzanie vôd z povrchového odtoku I. kvartál 2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 178,06 € | 09.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110356 | dodávkla pitnej vody EUROVALLEY | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 4,64 € | 09.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191694 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec | 45737967 | 25 998,05 € | 09.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191668 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detský Ados s. r. o. | 47003715 | 29 252,35 € | 09.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191667 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detský Ados s. r. o. | 47003715 | 28 654,85 € | 09.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191667 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detský Ados s. r. o. | 47003715 | 28 654,85 € | 09.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191842 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SlovakTransLine, s.r.o. | 44436858 | 30 441,95 € | 09.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191842 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SlovakTransLine, s.r.o. | 44436858 | 30 441,95 € | 09.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191840 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SlovakTransLine, s.r.o. | 44436858 | 31 234,45 € | 09.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191834 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detský Ados s. r. o. | 47003715 | 30 302,35 € | 09.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191902 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KAMOLA s.r.o. | 51186128 | 1 727,50 € | 09.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191796 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SlovakTransLine, s.r.o. | 44436858 | 33 481,95 € | 09.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191750 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Memoria, nezisková organizácia | 45731942 | 30 396,95 € | 09.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
OBJ2021/161 | preprogramovanie zámku EK trezoru a výmena batérií v kancelárii ministra na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EUROSAFE s.r.o. | 35828382 | 130,27 € | 08.04.2021 | 07.05.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2021/162 | Výmena servopohonu AVM105F122 1 ks po vykonanej prehliadke a zistenej závade MaR ( Meranie a regulácia ) na MZ SR v zmysle cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sauter Building Control Slovakia, s.r.o. | 35899506 | 263,00 € | 08.04.2021 | 07.05.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2021/160 | distribúciu letákov k seniorom na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 1 536,00 € | 08.04.2021 | 07.05.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
202110305 | vyúčtovanie projek. plátna | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 65,00 € | 08.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110305 | vyúčtovanie projek. plátna | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 65,00 € | 08.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |