Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 7457

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202110346 Automaticke espresso Philips Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 NAY a.s. 35739487 598,00 € 19.04.2021 13.11.2021 Faktúra
202110347 úprava parsovania vstupov na webe MZSR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 IXSOL, s.r.o. 46489860 1 728,00 € 19.04.2021 13.11.2021 Faktúra
202120333 nákup vakcín AstraZeneca Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AstraZeneca AB (publ) 556011-7482 73 032,00 € 19.04.2021 13.11.2021 Faktúra
OBJ2021/178 zabezpečenie úradného prekladu zo slovenského jazyka do anglického jazyka ( 12NS) a 2 vyhotovenia úradného overeného prekladu pre MZ SR v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 - (ŠT1-SFLP-OKC) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 377,59 € 16.04.2021 15.05.2021 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2021/177 halvičkový papier minister MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody č. 359/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 564,00 € 16.04.2021 15.05.2021 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2021/179 nákup kávovaru Philips EP1224/00 Serie 1200 - 2 ks (1x ŠT2/CKS a 1x KKC) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 NAY a.s. 35739487 598,00 € 16.04.2021 15.05.2021 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
202110370 oprava služ. vozidla Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 1 202,10 € 16.04.2021 13.11.2021 Faktúra
202110349 kancelársky materiál Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 470,98 € 16.04.2021 13.11.2021 Faktúra
202110349 kancelársky materiál Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 470,98 € 16.04.2021 13.11.2021 Faktúra
OBJ2021/176 kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20211595_Z ( 585/2021) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 470,98 € 15.04.2021 13.05.2021 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2021/174 Zabezpečenie Odborných skúšok a odborných prehliadok pre elektrické spotrebiče a náradia v budove MZ SR na rok 2021 v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. a vyhlášky MPSVaR č. 398/2013 § 13a, 13b a súvisiacich predpisov na základe cenovej ponuky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 OPAlight.SK s.r.o. 51712831 2 999,96 € 15.04.2021 13.05.2021 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2021/175 Predplatné denníka SME na rok 2021 - zmena odberu v počte 3 ks ( KM, KO, ŠT1) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Petit Press, a.s. 35790253 541,71 € 15.04.2021 13.05.2021 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
202191891 Diagnostické vyšetrenie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. 44452519 4 624,40 € 15.04.2021 13.11.2021 Faktúra
202191891 Diagnostické vyšetrenie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. 44452519 4 624,40 € 15.04.2021 13.11.2021 Faktúra
202191881 Diagnostické vyšetrenie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. 37954571 24 668,36 € 15.04.2021 13.11.2021 Faktúra
202191881 Diagnostické vyšetrenie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. 37954571 24 668,36 € 15.04.2021 13.11.2021 Faktúra
202191867 Diagnostické vyšetrenie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Poliklinika ProCare Košice s.r.o. 50011472 25 805,55 € 15.04.2021 13.11.2021 Faktúra
202191867 Diagnostické vyšetrenie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Poliklinika ProCare Košice s.r.o. 50011472 25 805,55 € 15.04.2021 13.11.2021 Faktúra
202191866 Diagnostické vyšetrenie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Vranovská nemocnica, a.s. Vranov nad Topľou 47249021 25 898,05 € 15.04.2021 13.11.2021 Faktúra
202110350 rekl. prop. činnosť hyg. balíček Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 45736324 11,00 € 15.04.2021 13.11.2021 Faktúra