Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7457
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202110415 | vyúčtovanie predplatného Zz 2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 604,80 € | 04.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202192097 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Merci n.o. | 50191471 | 26 775,70 € | 04.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202192355 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDIHOL TT, s.r.o. | 45584389 | 33 490,80 € | 04.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191997 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ing. Andrea Mišendová - M-Sport LIFE | 41995481 | 14 438,78 € | 04.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191987 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AUTO CITY Vrbové, s.r.o. | 36224821 | 17 961,62 € | 04.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110401 | štvrťročná prehliadka EZS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 306,00 € | 04.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202192297 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. | 35582391 | 14 588,78 € | 04.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202192295 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MINERAL-SLOVAKIA, s.r.o. | 31716857 | 20 440,80 € | 04.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202192294 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Stredná zdravotnícka škola | 00607029 | 19 081,20 € | 04.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202192292 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s. | 47249048 | 15 352,64 € | 04.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202192291 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, ÚzS Svidník | 00416266 | 17 782,88 € | 04.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202192289 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | VDT s.r.o. | 50537288 | 20 631,70 € | 04.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202192279 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ayur Gaurí s.r.o. | 47196955 | 21 726,80 € | 04.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202192268 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mária Suroviaková | 35650818 | 17 517,70 € | 04.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202192261 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DAPTI, s.r.o. | 36514012 | 29 470,88 € | 04.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202192258 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bonum Salutem s.r.o. | 51435292 | 29 242,80 € | 04.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202192251 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | JODAV s.r.o. | 36508039 | 20 998,80 € | 04.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202192248 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica | 00416002 | 16 052,17 € | 04.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202192247 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Banská Štiavnica | 35679956 | 16 072,68 € | 04.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110389 | zabezpečenie štítkov s čiarovým kodom na skúmavky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SOFIS, s.r.o. | 36777145 | 2 640,00 € | 04.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |