Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7457
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBJ2021/615 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20214389_Z ( ZML. č. 783/2021) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 4 912,80 € | 01.12.2021 | 30.12.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
202111281 | oprava vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 145,00 € | 01.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
202111282 | výmena pneumatik | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 15,88 € | 01.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
202111288 | Telekominikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 716,96 € | 01.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
202111289 | Telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 313,12 € | 01.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
202111292 | Telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 445,00 € | 01.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
202111293 | Telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 190,54 € | 01.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
202111294 | Telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 278,54 € | 01.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
202111295 | Telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,90 € | 01.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
202111286 | dodávka plynu 12/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 240,95 € | 01.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
202111299 | Strážna služba 11/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KM Security, spol. s r. o. | 36858455 | 9 066,24 € | 01.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
202111304 | SLA pre portál kategorizácia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 1 800,00 € | 01.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
202111311 | Prehliadka EPS 12/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 42,00 € | 01.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
202111313 | ročná prehliadka ZS 125/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 786,00 € | 01.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
202111317 | Balená voda + plastové poháre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 472,61 € | 01.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
202111300 | distribúcia lieku | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IMUNA PHARM, a.s. | 36473685 | 288 519,84 € | 01.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
202111310 | SLA služby 11/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 811,20 € | 01.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
202111332 | prenájom Bárdošová 12/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 38 171,39 € | 01.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
202111340 | Školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 64,00 € | 01.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
202121111 | dodávka vakcín AGEL Košice- Šaca | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 114 075,00 € | 01.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra |