Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2685

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OBJ2020/325 vizitky - Staňák, Štukovský,Svetský, Ihnátivá o 100 ks v zmysle Rámcovej dohody č. 359/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 175,20 € 13.07.2020 11.08.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
202010669 hygienické balíčky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica Poprad, a.s. 36513458 59,65 € 13.07.2020 25.08.2020 Faktúra
202010664 stavebné práce 6/2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. 31355161 692 256,14 € 13.07.2020 01.09.2020 Faktúra
OBJ2020/320 predplatné online prístup denníka Sme na rok 2020 ( 1x )- GR KM Adamová Viera Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Petit Press, a.s. 35790253 42,00 € 10.07.2020 23.07.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2020/317 zriadenie užívateľského konta a nastavenie užívateľských práv v programe Human (ŠAMOVÁ Janette, JUDr.) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 HOUR, spol. s r.o. 31586163 35,40 € 09.07.2020 02.08.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2020/318 kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206975_Z ( 236/2020) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 234,18 € 09.07.2020 02.08.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2020/319 tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206931_Z Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 94,80 € 09.07.2020 02.08.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
202010663 Lotes Notus 3. kal. štvrťrok Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PosAm, spol. s r.o. 31365078 478,01 € 09.07.2020 20.08.2020 Faktúra
202010665 nákup tonerov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 1 064,40 € 09.07.2020 12.09.2020 Faktúra
OBJ2020/314 tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206931_Z Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 4 095,60 € 08.07.2020 02.08.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2020/312 odstránenie závad v zmysle Vašej cenovej ponuky - doplnenie chladiva R410 do systému VRV klimatizačnej jednotky a preskúšanie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Systeming, s.r.o. 45515085 223,20 € 08.07.2020 02.08.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2020/313 Montáž žalúzií na 2. poschodí v budove MZ SR v zmysle cenovej ponuky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hamax s.r.o. 43821057 339,48 € 08.07.2020 02.08.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2020/315 školenie„ OD ŽIVOTOPISU K POHOVORU“ v termíne 8.7.2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PROGRESSIVNE.SK, s.r.o. 47176644 432,00 € 08.07.2020 02.08.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2020/316 Nákup príslušenstva ( Adapréry Lenovo a HP– 2 ks, Externý box-1 ks a nabíjačky k mobilu Samsung –2 ks) na základe cenovej ponuky 18558139 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Alza.sk s. r. o. 36562939 82,67 € 08.07.2020 02.08.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
20200024 refundácia TPC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Jagerčíková Ľudmila Ing. Jagerčíková 20,16 € 08.07.2020 13.08.2020 Faktúra
202010661 Príslušenstvo k mobilom Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Alza.sk s. r. o. 36562939 82,67 € 08.07.2020 15.08.2020 Faktúra
202010658 udrzba Asseco SPIN Health 7/2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Asseco solutions, a.s. 00602311 1 447,20 € 08.07.2020 09.09.2020 Faktúra
202010650 nájom priestorov a garáže UNBA 7/2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 1 360,13 € 07.07.2020 18.08.2020 Faktúra
202010660 spotreba elektriny 6/2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 6 358,05 € 07.07.2020 16.09.2020 Faktúra
202010656 kancelársky materiál Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 187,20 € 07.07.2020 01.09.2020 Faktúra