Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2685
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBJ2020/049 | servis služ. vozidla BA 783NL ČZ OB035111- servisná prehliadka, STK+EK. S | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 933,36 € | 03.02.2020 | 24.08.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
20200005 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | 00607223 | Stavebné práce, opravárenské práce | 52,50 € | 03.02.2020 | 14.03.2020 | Faktúra | ||||
202010079 | support pre IKT 1/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 723,00 € | 03.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
202010092 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 2 520,00 € | 03.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | ||||||
202010072 | členský poplatok 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 03.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
202010089 | pramenitá voda Limbová 2 MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 400,56 € | 03.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
202010090 | pramenitá voda Ferienčíkova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 33,96 € | 03.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
202010084 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | 1 447,20 € | 03.02.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | ||||||
202040001 | predplatné časopisuAlkoholismuz a drog. závislosti 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 20,00 € | 03.02.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
202010110 | vykonávanie funk. PO technika 1/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 03.02.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
OBJ2020/050 | servis služ. vozidla BA 350TR ČZ OB035113- servis na základe VO podľa § 117. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | Stavebné práce, opravárenské práce | 505,21 € | 03.02.2020 | 07.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | ||
202010086 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KM Security, spol. s r. o. | 36858455 | 11 140,02 € | 01.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | ||||||
202010114 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 854,63 € | 01.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
202010115 | telek. služby 1/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 448,81 € | 01.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
202010116 | telek. služby 1/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 924,00 € | 01.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
202010117 | telek. služby 1/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 430,76 € | 01.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
202070001 | telek. služby 1/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,60 € | 01.02.2020 | 09.04.2020 | Faktúra | |||||
2020B0030 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Zdravé regióny | 50626396 | 231 700,00 € | 31.01.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | ||||||
202090012 | úhrada poplatku za kom. odpad | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 1 785,09 € | 31.01.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
202010062 | zimná udržba 1/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. | 35968257 | 1 772,64 € | 31.01.2020 | 11.03.2020 | Faktúra |