Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2685
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202010124 | odber zem. plynu 1/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 6 529,92 € | 07.02.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
2020K0018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav detských chorôb | 00607231 | 2 223,84 € | 06.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | ||||||
202010104 | hyg. balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 30,00 € | 06.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
202010105 | SLA pre portál kategorizácie 1/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 000,00 € | 06.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
202010128 | mesačná kontrola kotolne 1/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 802,80 € | 06.02.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
202010129 | kontrola F plynov v objekte MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 984,00 € | 06.02.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
202010139 | buracie práce Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | "METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. | 00014915 | 439 105,87 € | 06.02.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
202020001 | Členský príspevok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Český institut interních auditorů, z.s. | 62932632 | 5 000,00 € | 06.02.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
202010134 | vyprac. znalec. posudku SKELET-Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | value4you, s. r. o. | 36332232 | 71 400,00 € | 06.02.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
2020K0014 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 2 842 800,24 € | 05.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | ||||||
202010064 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | 00151491 | 299,00 € | 05.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | ||||||
2020K0015 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Psychiatrická nemocnica Hronovce | 00607266 | 373 553,06 € | 05.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | ||||||
2020B0043 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine | 00397865 | 23 700,00 € | 05.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | ||||||
2020B0044 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine | 00397865 | 40 060,00 € | 05.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | ||||||
2020B0045 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine | 00397865 | 29 250,00 € | 05.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | ||||||
2020K0017 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica | 00165549 | 2 092 562,07 € | 05.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | ||||||
2020B0046 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied | 00598453 | 71 640,00 € | 05.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | ||||||
2020B0047 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Chemický ústav Slovenskej akadémie vied | 00166618 | 94 360,00 € | 05.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | ||||||
2020B0048 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied | 50073869 | 89 400,00 € | 05.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | ||||||
OBJ2020/057 | ročné odborné prehliadky a skúšky EPS (el.požiarna signalizácia) na rok 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 1 456,80 € | 05.02.2020 | 05.03.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka |