Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3102
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201911063 | letenky Hurná Monika | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 258,00 € | 03.10.2019 | 16.11.2019 | Faktúra | |||||
201911054 | dodávky tovarov pre IS kat. liečiv 9/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 4 200,00 € | 03.10.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
201911053 | tel. hovory | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 1 033,06 € | 03.10.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
201911052 | dohľadové služby Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UAVONIC s. r. o. | 47648244 | 25 020,00 € | 03.10.2019 | 23.11.2019 | Faktúra | |||||
20190123 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jurina Vladmír RNDr. | Jurina | 70,00 € | 02.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
201911018 | výmena kamery v priestroe sekretariátu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 284,52 € | 02.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
201911019 | pravidelná mes. prehliadky EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 25,32 € | 02.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
201911025 | kanc. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 284,04 € | 02.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
201911026 | kanc. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 39,60 € | 02.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
201911042 | letenky Kamendy Zuzana | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 399,00 € | 02.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
OBJ2019/439 | kancelárske potreby podľa prílohy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 284,04 € | 02.10.2019 | 31.10.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2019/440 | korkové nástenky 60x90 cm - 5 ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 39,60 € | 02.10.2019 | 31.10.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
201911055 | nájom NP garáž UNB 10/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 315,34 € | 02.10.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
201911020 | odbor. prehliadka a ročná skúška EZS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 780,00 € | 02.10.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
201911021 | ročná odb. prehliadka CCTV | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 774,00 € | 02.10.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
201911013 | nájomné 9/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 16 974,06 € | 01.10.2019 | 16.11.2019 | Faktúra | |||||
201911012 | uprat. a údrž. práce 9/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 1 128,00 € | 01.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
2019K0134 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | 00606707 | 587 442,60 € | 01.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | ||||||
2019B0268 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Špecializovaná geriatrická nemocnica Podunajské Biskupice | 51448092 | 18 750,00 € | 01.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | ||||||
20190124 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | 00607223 | 984,48 € | 01.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra |