Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3102

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
201911073 letenky Cap Ján Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 668,00 € 08.10.2019 22.11.2019 Faktúra
201911097 konferenčný poplatok Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 VodaTím s. r. o. 46887504 144,00 € 08.10.2019 22.11.2019 Faktúra
201911067 pamiatkový výskum Hronovce Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AA TERRA ANTIQUA s.r.o. 36642991 81 588,00 € 08.10.2019 23.11.2019 Faktúra
201911076 hosp. mobilizácia - nájomné a energie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya Kremnica 00606987 88,28 € 08.10.2019 25.02.2020 Faktúra
201911160 HM - el. energie 9/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica na okraji mesta, n. o. Partizánske 45736316 4,43 € 08.10.2019 25.02.2020 Faktúra
2019K0135 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 00610577 114 670,00 € 07.10.2019 12.11.2019 Faktúra
2019K0136 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 00606707 2 042 400,00 € 07.10.2019 12.11.2019 Faktúra
2019K0137 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 37957937 67 020,10 € 07.10.2019 12.11.2019 Faktúra
OBJ2019/446 tonery podla prílohy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 2 569,20 € 07.10.2019 05.11.2019 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/448 doplnenie elektrického prívodu isteného ističom a montáž el. zásuvky 230V do priestorov kancelárie na prízemí - rozmnožovňa Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 274,56 € 07.10.2019 05.11.2019 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/447 servis kopírovacieho zariadenia Konica Minolta BIZHUB C253 ( fixačná jednotka) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TREND SLOVAKIA, s.r.o. 35787414 443,76 € 07.10.2019 05.11.2019 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
201911071 servis auto. dverí Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EMOS ALUMATIC, s.r.o. 31644716 342,00 € 07.10.2019 21.11.2019 Faktúra
201911086 servisné činnosti kontrola EZS Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 DELTECH, a.s. 30225582 200,76 € 07.10.2019 22.11.2019 Faktúra
2019K0138 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Martin 00365327 2 967 875,35 € 07.10.2019 23.11.2019 Faktúra
201911074 vyúčtovanie spotreby plynu 9/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 462,21 € 07.10.2019 28.11.2019 Faktúra
20190126 refundácia ZPC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Matloňová Zuzana Ing. Matloňová 130,30 € 07.10.2019 22.11.2019 Faktúra
201911068 vodné stočné 9/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 670,93 € 05.10.2019 22.11.2019 Faktúra
201911047 paušál údržba SPIN 9/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Asseco solutions, a.s. 00602311 2 139,91 € 04.10.2019 12.11.2019 Faktúra
OBJ2019/445 odčerpanie a vyčistenie vodomernej šachty ( odpis vodomeru areál Malacky) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hrebeň Pavol - Aqua-term-gas 41717261 175,00 € 04.10.2019 02.11.2019 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
201911056 technik PO 9/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Marci Anton Ing.-HAPOSIS 17683602 200,00 € 04.10.2019 16.11.2019 Faktúra