Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3102

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
201911333 HM -nájom, energie 10/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 31908969 92,39 € 31.10.2019 25.02.2020 Faktúra
201911142 refundácia ZPC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Mudr. Ivana Dedinská Dedinská 718,74 € 30.10.2019 25.02.2020 Faktúra
201911139 výmena a prenájom rohoží Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 201,24 € 30.10.2019 25.02.2020 Faktúra
201911140 výmena a prenájom rohoží 10/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 262,76 € 30.10.2019 25.02.2020 Faktúra
20190145 refundácia ZPC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Ing. Ivana Ichnatoliová Ichnatoliova 59,60 € 30.10.2019 25.02.2020 Faktúra
201911174 poplatok za seminár Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PROEKO - Inštitút vzdelávania s. r. o. 50685406 74,00 € 29.10.2019 25.02.2020 Faktúra
201911143 vyprac. projekt. dokumentácie DÚH Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SYTELI, s.r.o. 36173975 382 320,00 € 29.10.2019 25.02.2020 Faktúra
201911145 letenky Cisarik Frantisek Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 573,00 € 29.10.2019 25.02.2020 Faktúra
201911148 odbor. skuška na elek. prívode Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 149,40 € 29.10.2019 25.02.2020 Faktúra
201911162 zabezp. priestorov a občerstvenia Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EUROHOTEL a. s. 44360746 12 656,80 € 29.10.2019 25.02.2020 Faktúra
201911163 zabezp. priestorov a občerstvenia Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EUROHOTEL a. s. 44360746 15 036,90 € 29.10.2019 25.02.2020 Faktúra
201911166 výmena a vyváženie pneumatík Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 52,79 € 29.10.2019 25.02.2020 Faktúra
201911173 servis, výmena pneumatík Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 421,01 € 29.10.2019 25.02.2020 Faktúra
OBJ2019/479 školenie na EPS, EZS a CCTV - zaškolenie SBS služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 29,40 € 29.10.2019 27.11.2019 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/476 nákup zimných pneumatík pre potreby MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EUROGUMA, s.r.o. 34111859 2 760,00 € 28.10.2019 26.11.2019 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/473 občerstvenie v termíne 11.11.2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 488,00 € 28.10.2019 26.11.2019 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/475 revízna správa ( rozšírenie el. siete v rozmnožovni) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 149,40 € 28.10.2019 26.11.2019 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/474 oprava posuvných dverí na senzor vo vestibule MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EMOS ALUMATIC, s.r.o. 31644716 268,80 € 28.10.2019 26.11.2019 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
201911131 poplatok za seminár Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Creatio eu, s.r.o. 50242032 102,00 € 28.10.2019 25.02.2020 Faktúra
201911141 kanc. mateeriál Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 256,47 € 28.10.2019 25.02.2020 Faktúra