Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3102
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201911333 | HM -nájom, energie 10/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | 31908969 | 92,39 € | 31.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201911142 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mudr. Ivana Dedinská | Dedinská | 718,74 € | 30.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201911139 | výmena a prenájom rohoží | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 201,24 € | 30.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201911140 | výmena a prenájom rohoží 10/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 262,76 € | 30.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
20190145 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ing. Ivana Ichnatoliová | Ichnatoliova | 59,60 € | 30.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201911174 | poplatok za seminár | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO - Inštitút vzdelávania s. r. o. | 50685406 | 74,00 € | 29.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201911143 | vyprac. projekt. dokumentácie DÚH | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SYTELI, s.r.o. | 36173975 | 382 320,00 € | 29.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201911145 | letenky Cisarik Frantisek | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 573,00 € | 29.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201911148 | odbor. skuška na elek. prívode | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 149,40 € | 29.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201911162 | zabezp. priestorov a občerstvenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EUROHOTEL a. s. | 44360746 | 12 656,80 € | 29.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201911163 | zabezp. priestorov a občerstvenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EUROHOTEL a. s. | 44360746 | 15 036,90 € | 29.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201911166 | výmena a vyváženie pneumatík | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 52,79 € | 29.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201911173 | servis, výmena pneumatík | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 421,01 € | 29.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
OBJ2019/479 | školenie na EPS, EZS a CCTV - zaškolenie SBS služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 29,40 € | 29.10.2019 | 27.11.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2019/476 | nákup zimných pneumatík pre potreby MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EUROGUMA, s.r.o. | 34111859 | 2 760,00 € | 28.10.2019 | 26.11.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2019/473 | občerstvenie v termíne 11.11.2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 488,00 € | 28.10.2019 | 26.11.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2019/475 | revízna správa ( rozšírenie el. siete v rozmnožovni) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 149,40 € | 28.10.2019 | 26.11.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2019/474 | oprava posuvných dverí na senzor vo vestibule MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EMOS ALUMATIC, s.r.o. | 31644716 | 268,80 € | 28.10.2019 | 26.11.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
201911131 | poplatok za seminár | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Creatio eu, s.r.o. | 50242032 | 102,00 € | 28.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201911141 | kanc. mateeriál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 256,47 € | 28.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |