Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3102
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201911297 | letenky Matlonovoa | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 638,00 € | 21.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201911298 | synchronizácia a bezp. zdielanie súborov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 240,00 € | 21.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201911302 | výmena kolies služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 55,82 € | 21.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201911303 | výmena kolies služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 59,89 € | 21.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
OBJ2019/518 | odhlásenie, odinštalovanie a administratívne úkony frankovacieho stroja v podateľni MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAILTEC SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35687487 | 228,00 € | 21.11.2019 | 07.01.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
201990072 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 20.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
20190152 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Amersdorfer Peter Dipl. Ing. Dr. | Amersdorfer | 120,10 € | 20.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
20190153 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Zvara Peter Dr. | Zvara | 334,05 € | 20.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
20190154 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Martina Muckenthaler prof. | Muckenthaler | 510,92 € | 20.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
20190155 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Max Gassmann | Gassmann | 564,34 € | 20.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201911300 | HM-nájomné, energie 9,10,11,12/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica | 37957937 | 540,00 € | 20.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
20190160 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Matloňová Zuzana Ing. | Matloňová | 264,89 € | 20.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
OBJ2019/516 | preklad materiálov do AJ ( 34 NS ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 816,00 € | 20.11.2019 | 07.01.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2019/517 | servis služ. vozidla BL 130 SZ- prezutie a uskladnenie pneumatík na základe ČZ OB034200. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 55,82 € | 20.11.2019 | 07.01.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2019/514 | výmena poškodenej toalety v unimobunke strážnej služby v Malackách | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hrebeň Pavol - Aqua-term-gas | 41717261 | 211,00 € | 20.11.2019 | 07.01.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2019/515 | Tabuľa korková 90x120cm - 5 ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 63,00 € | 20.11.2019 | 07.01.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
2019K0156 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | 17335825 | 707 028,00 € | 19.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201911249 | oprava kop. stroja | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | 443,76 € | 19.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201911267 | zabezp. občerstvenia na seminári | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 121,80 € | 19.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201911269 | školenie Dohody o prácach mimo pr. pomeru | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EKON - perfekt s.r.o. | 31394434 | 384,00 € | 19.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |