Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3102

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
201911336 HM -nájom, energie IV. štvrťrok 2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 36603350 132,73 € 25.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911319 serv. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. 50438336 1 152,00 € 25.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911343 výmena kolies služ. vozidla Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 167,92 € 25.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911366 letenky Matlonová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 359,00 € 25.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911413 serv. činnosti 11/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 S&T Slovakia s. r. o. 31349935 378,00 € 25.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911307 dobropis k faktúre č. 2191200033 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 -39,60 € 25.11.2019 25.02.2020 Faktúra
OBJ2019/525 servis kávovarov na MZ SR ( november 2019) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pavol Martinka - SAKON servis 44592973 920,00 € 25.11.2019 14.02.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/522 nástenné kalendáre trojmesačné s posuvným okienkom na rok 2020 (75 ks ) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Xepap, spol. s r.o. 31628605 121,50 € 25.11.2019 14.02.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/523 servis služ. vozidla BL 284 TI- výmena pravej zadnej pneumatiky ČZ OB034285. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 167,92 € 25.11.2019 14.02.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/524 preklad materiálov do SJ ( 13 NS ) - OMVZEÚ do termínu 29.11.2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 312,00 € 25.11.2019 14.02.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
201911317 predplatné časopisov 4.Q.2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovenská pošta, a.s. 36631124 856,20 € 23.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201940034 predplatné časopisov 2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovenská pošta, a.s. 36631124 21,89 € 23.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911299 kan. papier Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 457,61 € 22.11.2019 25.02.2020 Faktúra
OBJ2019/519 predplatné odborného časopisu ÚČTO.ROPO A OBCÍ Štandard na rok 2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Wolters Kluwer s. r. o. 31348262 125,00 € 22.11.2019 07.01.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/520 nákup letenky Viedeň-Luxemburg a späť v termíne 27.11.2019 - 29.11.2019 / Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 359,00 € 22.11.2019 07.01.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/521 dodanie hygienických balíčkov na základe Kúpnej zmluvy č. 12/2019 ( 2. kvartál) podľa prílohy. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka 47719150 115 303,86 € 22.11.2019 07.01.2020 Ing. Petra Dulanská riaditeľka OHS Objednávka
2019K0157 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Národné centrum zdravotníckych informácií 00165387 182 760,00 € 21.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911286 dodávka ident. kariet ARBE Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 HOUR, spol. s r.o. 31586163 178,20 € 21.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911296 zabezp. občerstvenia Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 518,00 € 21.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911294 oprava tlačiarne HP Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TREND SLOVAKIA, s.r.o. 35787414 116,64 € 21.11.2019 25.02.2020 Faktúra