Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3102
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBJ2019/543 | servis služ. vozidla BL 230 LB- STK+EK ČZ OB034426. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 139,99 € | 03.12.2019 | 14.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2019/539 | vizitky, hlavičkový papier a papierové tašky pre potreby MZ SR na základe zmluvy č. 359/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 996,00 € | 03.12.2019 | 14.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2019/540 | Predplatné online prístup Bezpečnosť práce rok 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 231,00 € | 03.12.2019 | 14.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2019/541 | hlavičkový papier pre potreby MZ SR na základe zmluvy č. 359/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 822,00 € | 03.12.2019 | 14.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
201911360 | poskytovanie inf. systemov verej. správy Reg. farmácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 2 520,00 € | 03.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201911327 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 16 974,06 € | 02.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
2019B0310 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národná transplantačná organizácia | 42267617 | 35 375,00 € | 02.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
2019B0311 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národné centrum zdravotníckych informácií | 00165387 | 633 678,01 € | 02.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
2019B0312 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 2 194 145,00 € | 02.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
2019B0313 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 537 519,00 € | 02.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
2019B0314 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava | 17336201 | 4 174,00 € | 02.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
2019B0315 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 12 087,00 € | 02.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
2019P0079 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát | 00177466 | 88 337,00 € | 02.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201911331 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Avris Consulting, s.r.o. | 35962844 | 19 584,00 € | 02.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201911342 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 4 200,00 € | 02.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201911332 | HM - nájom, energie 12/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | 31908969 | 92,39 € | 02.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201911337 | HM -nájom IV. Q 2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. | 36119385 | 78,38 € | 02.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201911328 | funkcia PO 11/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 02.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201911345 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 276,00 € | 02.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
20190162 | refundácia TPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ihnatko Michal. MUDr. | Ihnatko | 57,00 € | 02.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |