Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2685
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202011522 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | 1 120,00 € | 29.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
202110014 | dofakturácia položky dohľad. služieb | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UAVONIC s. r. o. | 47648244 | 2 532,00 € | 29.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
202011482 | oprava kop. stroja | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 115,20 € | 29.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
202011486 | zabezp. dezinfekcie preistorov MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KLINER PLUS Trnava s.r.o. | 52070506 | 60,00 € | 29.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
202011195 | MTZ vybavenie MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDIFORM, s.r.o. | 43967965 | 1 120,00 € | 28.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
202011456 | strážne služby 12/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KM Security, spol. s r. o. | 36858455 | 4 871,52 € | 28.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
OBJ2020/605 | Havarijná situácia na internej infraštruktúre MZ SR -náhradný diel do servera, výmena adaptéra, upgrade firmwareov a doplnenie RAM do serverov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 2 889,60 € | 28.12.2020 | 26.01.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2020/603 | dodanie hygienických balíčkov na základe Kúpnej zmluvy č. 12/2019 ( 5. časť) podľa prílohy. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka | 47719150 | 93 377,94 € | 28.12.2020 | 26.01.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2020/604 | predplatné tlače na rok 2021 - 1. kvartál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 731,99 € | 28.12.2020 | 26.01.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2020/606 | údržba a výmena vybíjacej lišty vo finisheri na zariadení RICOH Pro 1106EX ( v.č. V0980900051) v rozmnožovni MZ SR v zmysle zmluvy 75/2019. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 166,56 € | 28.12.2020 | 26.01.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2020/607 | výmena vybíjacej lišty vo finisheri na zariadení RICOH MP 1350 ( v.č. L5670100036) v rozmnožovni MZ SR v zmysle zmluvy 75/2019. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 120,96 € | 28.12.2020 | 26.01.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
202011465 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUMY DENT s.r.o. | 47319950 | 1 120,00 € | 28.12.2020 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
202011469 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BeneVobis s.r.o. | 47258357 | 1 120,00 € | 28.12.2020 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
202011446 | vybaavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bonum Salutem s.r.o. | 51435292 | 1 120,00 € | 28.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
202011536 | diagnostické vysetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom n.o. | 36119369 | 14 025,00 € | 28.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
202011476 | inzercia v HN | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 28.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
202011468 | vybavenie odberoveho miesta MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Artemeda, s.r.o. | 46391517 | 16 695,00 € | 27.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
202020008 | dodávka vakcín FN Nitra | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 117 000,00 € | 24.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
OBJ2020/602 | Zabezpečenie tašky na notebook HP Business Slim Top Load 14" a napájacieho adaptéru Lenovo USB-C pre potreby GTSÚ- Ing. David Hlubocký | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 49,75 € | 23.12.2020 | 21.01.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2020/601 | programátorské práce v súvislosti s dodávkou ambulantného SW podporujúceho procesy vakcinácie. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MediCom Software s.r.o. | 36314005 | 5 988,00 € | 23.12.2020 | 21.01.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka |