Faktúra č. 202311083

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
  • IČO: 00165565
Dodávateľ
  • Názov: FLY TRAVEL s.r.o.
  • IČO: 35871784
  • Adresa: Tupého 31, 831 01 Bratislava
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 202311083
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka Klement
  • Dátum doručenia: 21.11.2023
  • Celková hodnota: 647,00 €
  • Identifikácia objednávky: 2023/509
  • Dátum zverejnenia: 03.01.2024
  • Poznámka:
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom