Faktúra č. 202211369

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
  • IČO: 00165565
Dodávateľ
  • Názov: FLY TRAVEL s.r.o.
  • IČO: 35871784
  • Adresa: Tupého 31, 831 01 Bratislava
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 202211369
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka Debnárova
  • Dátum doručenia: 16.11.2022
  • Celková hodnota: 834,00 €
  • Identifikácia objednávky: 2022/573
  • Dátum zverejnenia: 17.01.2023
  • Poznámka:
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom