Faktúry
Počet záznamov: 1376
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202320030 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 168 480,00 € | 12.09.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
202310865 | SLA pre portál kategorizácie 7/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 000,00 € | 08.09.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
202310855 | monitoring medii 8/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 867,00 € | 08.09.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
202310858 | syst. údržba Human Klasik | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 4 056,00 € | 08.09.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
202310839 | seminár Účto. pre ROPO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 89,00 € | 07.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
202310836 | telek. služby 9/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 466,88 € | 07.09.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
202310859 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 125,60 € | 07.09.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
202310845 | nájom garáže UNBA 9/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 2 149,58 € | 06.09.2023 | 21.10.2023 | Faktúra | |||||
202310849 | vodné, stočné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 636,83 € | 06.09.2023 | 21.10.2023 | Faktúra | |||||
202310893 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 35680202 | 3 382,25 € | 06.09.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
202310844 | letenky New York | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 15 945,00 € | 06.09.2023 | 01.11.2023 | Faktúra | |||||
202310825 | spolufin. MULTISPORT 9//2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 3 220,00 € | 05.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
202310832 | prekladateľké služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 374,88 € | 05.09.2023 | 21.10.2023 | Faktúra | |||||
202310873 | služby SLA pre IKT | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 804,00 € | 05.09.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
202310863 | nákup špec. zdrojov servera | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SOFOS, a. s. | 31318347 | 363,17 € | 05.09.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
202310827 | spravodajský servis 9/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 04.09.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
202310892 | Register pre36RÚVZ a RZ PLUS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 7 440,00 € | 04.09.2023 | 01.11.2023 | Faktúra | |||||
202310816 | nájom Bárdosova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 42 717,04 € | 01.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
202310828 | záloha plyn 9/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 6 324,91 € | 01.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
202310829 | záloha elektrina 9/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 6 741,46 € | 01.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
202310840 | aplik. poplatok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Central Europe, a. s. | 35760419 | 7 980,00 € | 01.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
202310861 | prenájom Bárdošová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 5 408,65 € | 01.09.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
202310833 | telek. služby 9/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 462,29 € | 01.09.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
202310834 | telek. služby 9/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2 886,48 € | 01.09.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
202310835 | telek. služby 9/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,41 € | 01.09.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
202310830 | dodanie zariadenia WEBWX Board | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ACCOX, s.r.o. | 31693016 | 17 376,00 € | 31.08.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
202310814 | inzercia v denníku SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 67,93 € | 31.08.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
202310813 | dodávka pitnej vody Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 576,06 € | 31.08.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
202310824 | zrážková voda 8/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 180,91 € | 31.08.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
202310826 | prekladateľké služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 54,38 € | 31.08.2023 | 21.10.2023 | Faktúra |