Faktúry
Počet záznamov: 1376
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202310955 | exert. a inter. práce 7-9/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jaroslav Bílek | 50742531 | 4 114,00 € | 12.10.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
202310953 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 93,60 € | 12.10.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
202310963 | 4.štvrťrok Lotus Notes 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 478,01 € | 12.10.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
202340020 | Zber údajov a dát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Občianske združenie Odyseus | 31788734 | 420,00 € | 12.10.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
202310944 | hyg. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 679,14 € | 11.10.2023 | 17.11.2023 | Faktúra | |||||
202310957 | letenky Hlásna, Rybanská | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 578,00 € | 11.10.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
202310951 | údržba ASSECO SPIN 10/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 922,40 € | 11.10.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
202320039 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 56 160,00 € | 10.10.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
202320040 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 56 160,00 € | 10.10.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
202320041 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 56 160,00 € | 10.10.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
202320042 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 56 160,00 € | 10.10.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
202320043 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 56 160,00 € | 10.10.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
202320044 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 56 160,00 € | 10.10.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
202310938 | odvoz triedeného odpadu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 100,98 € | 09.10.2023 | 17.11.2023 | Faktúra | |||||
202310949 | servis HUMAN Profesional | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 78,00 € | 09.10.2023 | 18.11.2023 | Faktúra | |||||
202311009 | syst. údržba Human Klasik | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 4 056,00 € | 09.10.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
202310932 | vodné, stočné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 759,73 € | 06.10.2023 | 17.11.2023 | Faktúra | |||||
202310943 | výroba roll up, mechanika deluxe | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 177,60 € | 06.10.2023 | 17.11.2023 | Faktúra | |||||
202310945 | reklam. predmety | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 790,80 € | 06.10.2023 | 17.11.2023 | Faktúra | |||||
202310958 | výmena zariadenia v serverovni | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FRIGO SLOVAKIA s.r.o. | 31389538 | 3 871,20 € | 06.10.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
202310966 | využívanie kanalizácie III.Q 2023 Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 184,97 € | 06.10.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
202310933 | služby-konferencia hovorcov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HI Kongres Hotel Žilina s.r.o. | 47504781 | 1 299,00 € | 06.10.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
202310263 | inzercia v denníku SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 63,41 € | 05.10.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
202310942 | nájom garáže UNBA 9/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 2 149,58 € | 05.10.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
202310923 | distribucia liekov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 12 798,66 € | 05.10.2023 | 17.11.2023 | Faktúra | |||||
202310928 | hyg. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 2 045,84 € | 05.10.2023 | 17.11.2023 | Faktúra | |||||
202310937 | servis klim. jednotiek | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 4 232,40 € | 05.10.2023 | 17.11.2023 | Faktúra | |||||
202310961 | aplik. poplatok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Central Europe, a. s. | 35760419 | 7 980,00 € | 05.10.2023 | 18.11.2023 | Faktúra | |||||
202310927 | spolufin. MULTISPORT 10//2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 3 332,00 € | 05.10.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
202310930 | migrácia CITRIX | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 74 784,00 € | 05.10.2023 | 24.11.2023 | Faktúra |