Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1153

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202410287 exert. a inter. práce 03/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Jaroslav Bílek 50742531 1 360,00 € 10.04.2024 29.05.2024 Faktúra
202410368 exert. a inter. práce 04/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Jaroslav Bílek 50742531 1 428,00 € 03.05.2024 01.07.2024 Faktúra
202410469 exter. a inter. práce 05/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Jaroslav Bílek 50742531 1 428,00 € 07.06.2024 01.07.2024 Faktúra
202410610 exter. a inter. práce 6-7/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Jaroslav Bílek 50742531 2 856,00 € 31.07.2024 03.09.2024 PhDr. Lukáš Baldovský riaditeľ OHS Faktúra
202410719 exter. a inter. práce 8/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Jaroslav Bílek 50742531 1 524,50 € 09.09.2024 30.09.2024 PhDr. Lukáš Baldovský riaditeľ OHS Faktúra
202410849 exter. a inter. práce 9/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Jaroslav Bílek 50742531 1 317,00 € 14.10.2024 20.11.2024 PhDr. Lukáš Baldovský riaditeľ OHS Faktúra
202410767 foroaparát Sony + príslušenstvo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PRO. Laika spol. s r.o 31355218 6 225,90 € 13.08.2024 10.10.2024 PhDr. Lukáš Baldovský riaditeľ OHS Faktúra
202410080 funkcia technika PO 01/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Marci Anton Ing.-HAPOSIS 17683602 200,00 € 01.02.2024 15.03.2024 Faktúra
202410156 funkcia technika PO 02/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Marci Anton Ing.-HAPOSIS 17683602 200,00 € 01.03.2024 13.04.2024 Faktúra
202410256 funkcia technika PO 03/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Marci Anton Ing.-HAPOSIS 17683602 200,00 € 05.04.2024 16.05.2024 Faktúra
202410942 funkcia terchnika PO 10 mesiac 2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Marci Anton Ing.-HAPOSIS 17683602 200,00 € 06.11.2024 21.11.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra
202411073 funkcia terchnika PO 11 mesiac 2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Marci Anton Ing.-HAPOSIS 17683602 200,00 € 09.12.2024 18.12.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra
202410444 funkcia terchnika PO 4 a 5 mesiac 2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Marci Anton Ing.-HAPOSIS 17683602 400,00 € 03.06.2024 21.06.2024 Faktúra
202410642 funkcia terchnika PO 6 a 7 mesiac 2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Marci Anton Ing.-HAPOSIS 17683602 400,00 € 01.08.2024 08.09.2024 PhDr. Lukáš Baldovský riaditeľ OHS Faktúra
202410739 funkcia terchnika PO 8 mesiac 2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Marci Anton Ing.-HAPOSIS 17683602 200,00 € 18.09.2024 14.10.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra
202410789 funkcia terchnika PO 9 mesiac 2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Marci Anton Ing.-HAPOSIS 17683602 200,00 € 01.10.2024 07.11.2024 PhDr. Lukáš Baldovský riaditeľ OHS Faktúra
202410862 hl. papier + tabuľa ,,M" Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 522,60 € 18.10.2024 18.11.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra
202410993 hl. papier + vizitky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 1 053,00 € 18.11.2024 11.12.2024 PhDr. Lukáš Baldovský riaditeľ OHS Faktúra
202410016 hlav. papier Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 739,80 € 16.01.2024 28.02.2024 Faktúra
202410043 Hlavičkový papier Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 27,00 € 31.01.2024 07.03.2024 Faktúra
202411046 hlavičkový papier Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 2 019,60 € 05.12.2024 16.12.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra
202410039 Hosp. noviny inzercia Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Mafra Slovakia, a.s. 51904446 547,20 € 24.01.2024 09.03.2024 Faktúra
202410207 Hosp. noviny inzercia Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Mafra Slovakia, a.s. 51904446 547,20 € 21.03.2024 06.05.2024 Faktúra
202410217 Hosp. noviny inzercia Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Mafra Slovakia, a.s. 51904446 444,00 € 27.03.2024 16.05.2024 Faktúra
202410275 Hosp. noviny inzercia Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Mafra Slovakia, a.s. 51904446 273,60 € 16.04.2024 22.05.2024 Faktúra
202410276 Hosp. noviny inzercia Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Mafra Slovakia, a.s. 51904446 273,60 € 16.04.2024 22.05.2024 Faktúra
202410286 Hosp. noviny inzercia Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Mafra Slovakia, a.s. 51904446 273,60 € 17.04.2024 05.06.2024 Faktúra
202410312 Hosp. noviny inzercia Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Mafra Slovakia, a.s. 51904446 273,60 € 24.04.2024 21.06.2024 Faktúra
202410313 Hosp. noviny inzercia Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Mafra Slovakia, a.s. 51904446 273,60 € 24.04.2024 21.06.2024 Faktúra
202410314 Hosp. noviny inzercia Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Mafra Slovakia, a.s. 51904446 273,60 € 25.04.2024 21.06.2024 Faktúra