Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1153

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202410304 Letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 098,00 € 18.04.2024 21.06.2024 Faktúra
202410315 letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 677,00 € 23.04.2024 21.06.2024 Faktúra
202410333 letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 789,00 € 30.04.2024 25.06.2024 Faktúra
202410334 letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 669,00 € 30.04.2024 25.06.2024 Faktúra
202410342 letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 328,00 € 07.05.2024 05.06.2024 Faktúra
202410353 letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 747,00 € 13.05.2024 05.06.2024 Faktúra
202410383 letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 435,00 € 17.05.2024 11.06.2024 Faktúra
202410384 letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 672,00 € 17.05.2024 11.06.2024 Faktúra
202410386 letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 795,00 € 20.05.2024 11.06.2024 Faktúra
202410394 letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 752,00 € 20.05.2024 11.06.2024 Faktúra
202410396 letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 1 655,00 € 20.05.2024 12.06.2024 Faktúra
202410410 letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 543,00 € 28.05.2024 12.06.2024 Faktúra
202410411 letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 620,00 € 28.05.2024 12.06.2024 Faktúra
202410423 letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 665,00 € 29.05.2024 21.06.2024 Faktúra
202410427 letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 629,00 € 30.05.2024 21.06.2024 Faktúra
202410463 letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 544,00 € 07.06.2024 21.06.2024 Faktúra
202410426 letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 504,00 € 30.05.2024 25.06.2024 Faktúra
202410433 letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 616,00 € 28.05.2024 26.06.2024 Faktúra
202410476 letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 644,00 € 06.06.2024 01.07.2024 Faktúra
202410459 letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 470,00 € 05.06.2024 09.07.2024 Faktúra
202410478 letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 683,00 € 12.06.2024 09.07.2024 Faktúra
202410479 letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 1 050,00 € 12.06.2024 09.07.2024 Faktúra
202410480 letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 1 120,00 € 12.06.2024 09.07.2024 Faktúra
202410481 letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 514,00 € 12.06.2024 09.07.2024 Faktúra
202410485 letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 387,00 € 11.06.2024 09.07.2024 Faktúra
202410508 letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 662,00 € 24.06.2024 17.07.2024 Faktúra
202410602 letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 616,98 € 30.07.2024 20.08.2024 PhDr. Lukáš Baldovský riaditeľ OHS Faktúra
202410509 letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 571,00 € 25.06.2024 25.07.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra
202410518 letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 2 575,00 € 26.06.2024 23.07.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra
202410521 letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 852,00 € 26.06.2024 23.07.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra