Faktúry
Počet záznamov: 1153
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202410304 | Letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 1 098,00 € | 18.04.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410315 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 677,00 € | 23.04.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410333 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 789,00 € | 30.04.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410334 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 669,00 € | 30.04.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410342 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 328,00 € | 07.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410353 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 747,00 € | 13.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410383 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 435,00 € | 17.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410384 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 672,00 € | 17.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410386 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 795,00 € | 20.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410394 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 752,00 € | 20.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410396 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 655,00 € | 20.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410410 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 543,00 € | 28.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410411 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 620,00 € | 28.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410423 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 665,00 € | 29.05.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410427 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 629,00 € | 30.05.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410463 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 544,00 € | 07.06.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410426 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 504,00 € | 30.05.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410433 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 616,00 € | 28.05.2024 | 26.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410476 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 644,00 € | 06.06.2024 | 01.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410459 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 470,00 € | 05.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410478 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 683,00 € | 12.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410479 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 050,00 € | 12.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410480 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 1 120,00 € | 12.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410481 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 514,00 € | 12.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410485 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 387,00 € | 11.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410508 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 662,00 € | 24.06.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410602 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 616,98 € | 30.07.2024 | 20.08.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410509 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 571,00 € | 25.06.2024 | 25.07.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410518 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 2 575,00 € | 26.06.2024 | 23.07.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410521 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 852,00 € | 26.06.2024 | 23.07.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra |