Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202310035 | servis služ. vozidla BL 261 UM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 512,59 € | 17.01.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202310001 | servis služ. vozidla BA980XZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 342,90 € | 02.01.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202310002 | serverhousing | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | VNET a.s. | 35845007 | 3 811,68 € | 01.01.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202310019 | školenie HUMAN Klasic | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 70,80 € | 16.01.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202310030 | odborný seminár | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PragmaSys s. r. o. | 47632470 | 78,00 € | 13.01.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202310031 | spolufinancovanie MULTISPORT | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 2 744,00 € | 10.01.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202310032 | čistenie odp. vody 12/2022 Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 4,42 € | 12.01.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202310033 | dodávky pitnej vody 12/2022 Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 4,64 € | 12.01.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202310034 | využívnie kanalizácie MZV IV. Q.2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 178,06 € | 12.01.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202310036 | údržba Asseco SPIN 1/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 922,40 € | 13.01.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202310039 | vzdel. služby kurz dátovej vedy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Imrich Berta Consulting | 54416485 | 1 800,00 € | 19.01.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2023/045 | 1 x letenka Viedeň - Brusel 1 x letenka Brusel - Viedeň v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 314/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 981,00 € | 25.01.2023 | 04.04.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/047 | čistiace a hygienické potreby pre MZ SR na základe VO podľa § 117 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z. zo dňa 01.07.2022 podľa prílohy z dodaním na MZ SR Limbová 2, Bratislava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 976,63 € | 26.01.2023 | 04.04.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/046 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20222766_Z ( 386/2022) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 678,68 € | 26.01.2023 | 04.04.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/048 | hlavičkový papier podľa rozpisu v zmysle Rámcovej dohody č. 1023/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 1 230,00 € | 26.01.2023 | 04.04.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/050 | výmena ramien prednej nápravy- tlmiče na služobnom vozidle MZ SR Škoda Superb BL261UM ČZ OB051952 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 1 589,82 € | 26.01.2023 | 04.04.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/049 | 4 x letenka Viedeň - Dubaj 4 x letenka Dubaj - Viedeň v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 314/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 3 372,00 € | 26.01.2023 | 04.04.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/051 | 2 x letenka Viedeň - Brusel 07.02.2023 2 x letenka Brusel - Viedeň 08.02.2023 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich slu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 962,00 € | 30.01.2023 | 04.04.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/052 | 1x letenka Viedeň-Brusel 08.02.2023 1 x letenka Brusel-Viedeň 10.02.2023 v zmysle | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 675,00 € | 30.01.2023 | 04.04.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/054 | 20 x licencie pre MS Office 365 pre potreby MZ SR na cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Crayon Czech Republic and Slovakia s. r. o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby | 54533813 | 1 340,16 € | 31.01.2023 | 04.04.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka |